是的,就是那样做的哈

老师,2月有一笔微信转款手续费,当时记账是借:财务费用-手续费5300应交税费增值税(进项)300,借:财务费用–手续费5300(红字) 实际上应该是借:财务费用-手续费4770 应交税费增值税(进项)270 借:财务费用–手续费4770(红字),就是实际上多记账了价税合计530,我3月份该怎么调账呢?
支付了1笔手续费500元,及存款利息9000元,要做转账凭证吗?具体会计分录?1、借,财务费用500,贷,银行存款500,2、借银行存款9000,借,财务费用\利息收入一9000,月底结转损益,借本年利润8500,贷,财务费用500,贷,财务费用利息收入一9000,对吗?
请问,2月收到1月银行转款手续费,1月计入财务费用,那2月做账是 借 应交税费-待认证进项税额20 贷 财务费用 20 吗
请问一下,2月份付费用,我直接做借:费用,贷银行(按普票来做),3月收到转票,我把2月份红冲,在借一笔,借:费用、待认证进项税。贷:银行,可以吗
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
财务费用科目就是放在贷方,还是做在借方为负数了
系统做账是做在借方为负数
好的,还有收到了去年手续费专用发票,借 应交税费-待认证进项税额 贷方是做在以前年度损益科目 吗
金额小就直接冲减本年的财务费用
金额大了,是做在以前年度损益科目不了
金额上万元,就需要做在以前年度损益科目
好的,还有如果是收到普票,那发票放在哪里了
直接放在去年最后一张手续费凭证后