您好,财务费用二级科目是?

上个月入了一笔财务费用未价税分离 借:财务费用 贷:银行存款 这个月要怎么处理 这个进项本月已认证但不抵扣
上个月入了一笔财务费用未价税分离 借:财务费用 贷:银行存款 如果这个月做一笔 借:进项税 贷:进项税转出 那财务费用不是多计了 难道不用冲销吗
老师好 请问我这个月交了税盘服务费280,但是当月不抵扣,我下个月再抵,那这个月做凭证的时候是借 管理费用 贷银行存款吗?那下个月发生抵扣的时候要怎么借贷呢?
我上月付给别人一笔钱,发票未开具,正确应该 借:预付账款,贷:银行存款。但是我做成了借:管理费用-开办费,贷银行存款,上月已经管理费用已经结转损益了,这个月我应该怎么更正凭证呢
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
财务费用/手续费
您好,认证不抵扣?借财务费用(红字)借应交税费应交增值税
是的 不用于抵扣
不做转出吗
您好,不用抵扣是什么意思?您是小规模纳税人?
没有销售业务 不用抵扣
不抵扣是不是要转出
您好,如果是一般纳税人,没有销项税也可以认证进项税留抵
已经认证我不需要抵扣留抵
您好,那您再继续进项税转出
分录怎么做
您好,借财务费用,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
就不用再做一笔进项 直接做转出是吗
您好,需要做,直接借应交税费应交增值税进项税贷应交税费应交增值税进项税转出
最后进项转出还要结转吗
您好,是的,是需要转出
结转怎么做 平时不需交增值税
您好,已经平了,不需要结转
所以就是 借:财务费用 红字 贷:进项税 借:进项税 贷:进项税转出 那进项转出不是有余额
您好,不是,是可以只有一个分录,借:进项税 贷:进项税转出