您好,财务费用二级科目是?

上个月入了一笔财务费用未价税分离 借:财务费用 贷:银行存款 这个月要怎么处理 这个进项本月已认证但不抵扣
上个月入了一笔财务费用未价税分离 借:财务费用 贷:银行存款 如果这个月做一笔 借:进项税 贷:进项税转出 那财务费用不是多计了 难道不用冲销吗
老师好 请问我这个月交了税盘服务费280,但是当月不抵扣,我下个月再抵,那这个月做凭证的时候是借 管理费用 贷银行存款吗?那下个月发生抵扣的时候要怎么借贷呢?
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行 1、上个月收到专票没有认证,当月做了一笔账务处理,这样分录对吗? 2、这个月在认证了,应该账务处理。借贷是什么, 3、等交增值税扣款的时候,借贷是什么,全套借贷处理。
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
财务费用/手续费
您好,认证不抵扣?借财务费用(红字)借应交税费应交增值税
是的 不用于抵扣
不做转出吗
您好,不用抵扣是什么意思?您是小规模纳税人?
没有销售业务 不用抵扣
不抵扣是不是要转出
您好,如果是一般纳税人,没有销项税也可以认证进项税留抵
已经认证我不需要抵扣留抵
您好,那您再继续进项税转出
分录怎么做
您好,借财务费用,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
就不用再做一笔进项 直接做转出是吗
您好,需要做,直接借应交税费应交增值税进项税贷应交税费应交增值税进项税转出
最后进项转出还要结转吗
您好,是的,是需要转出
结转怎么做 平时不需交增值税
您好,已经平了,不需要结转
所以就是 借:财务费用 红字 贷:进项税 借:进项税 贷:进项税转出 那进项转出不是有余额
您好,不是,是可以只有一个分录,借:进项税 贷:进项税转出