同学您好,参考分录如下: 1.收到横向科研经费: 借:银行存款 贷:其他应付款 2.根据协议进度确认收入 借:其他应付款 贷:事业收入等收入科目 3.计提间接费用 借:费用—某项目 贷:经营收入 祝您学习愉快!

横向科研项目经费到账分录咋写?还有到账之后还要计提间接费用,分录又咋做?
您好老师!我是建筑企业,下面有三个分公司,交挂靠管理费,老板让把管理费从这个分公司转到另外一个分公司,分公司之间能转账吗?如果能转账咋做会计分录?还是开票?
办公室的费用当时都进入损益类科目了,现在要摊销到各个车间里去,还需要在账务处理里做分录吗?具体分录怎么写呢?
老师,你好,如果是生产电费发票还没有收到,本月需要计提电费,分录要怎么做呢,收到费用后如果冲正入账呢
老师,去年公司没有计提社保费用,到了今年三月才补缴了去年的,这种咋做账啊?分录是?还有汇算清缴咋做啊?
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗