您好,借成本费用类科目,贷应付账款等。
老师,收到电费发票入账,是增值税专用发票,但是这个总电费里有生产用电和生活用点应该咋样做会计分录呢。还有这个生活电费记入福利费吗
老师,你好,如果生产企业还没有开票,没有开票收入,但是报个税有10人,那这10人工资计提管理费用还是做生产成本呢
老师,你好,如果生产企业还没有开票,没有开票收入,但是有6个月厂房租赁费90000要做到哪个科目呢
老师:如果1月份是零申报,1月份电费当月也没有计提。而3月份收到1月份的电费发票,应该怎么做账?
老师,你好,电费发票还没有收到,那本月需要预提,会计分录怎么做呢
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
收到发票做相反分录,再做一个这个分录。
不能其他应付款吗
采购商品和服务没有付款,用应付账款。