同学你好 是自产货物对外捐赠,计入营业外支出的金额。

有个知识点我有点晕,两个老师讲得不一样,这个胡沙老师说本年未分配利润不用考虑上一年的亏损,刚刚在刷题这个杨老师又说未分配利润又要把上年的亏损计进去,这个以哪个为准呢?
老师有一个知识点有点混了,就是按照成本+售价*税率的这个是哪一个内容 自产产品成本+售价*税率 麻烦老师 了
老师 初级有一个消费税知识点 ,哪些生产哪些可以扣除已缴纳的消费税,这个怎么记,如 17题
老师 初级今天刷题的时候有个知识点事用成本➕售价*税率这个是哪个知识点
老师,比如扣除限额时,不超过收入的多少,这个收入怎么确定,都包含什么收入,除了主营收入外,比如国债利息收入转让股权收入,出租设备收入,那个算那个不算,几个题做下来,这个知识点很模糊,麻烦老师解析解析 刷初级题的时候,尤其是企业所得税
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗