小规模纳税人现在的税率是免税

老师我想问一下,就是我们销售产品,对方给我们付的钱里边包括百分之一的税点,但是小规模纳税人不是现在税率为0吗,那我给对方开票的话,税率是写百分之一吗
老师您好,我想问一下,对公转账,对方给我们转的钱里边包含百分之一的税点,这个开增值税普通发票的话,要怎么开呀
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,请问我们需要开具给对方多少钱?让对方给我们开具多少钱的发票?
老师,我们老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人那边收购百分之一税率的干辣椒,现在要销售给别人,开票税率9%还是13%?
您好,请问,我们现在是小规模,开3%的专票,然后税局有打电话说我们开发票超过了500w本月需要去认定为一般纳税人,想问一下,成为一般纳税人后,我们之前小规模时需要给对方开的3%税率专票还没开完,那后面成为了一般纳税人,是不是就不能开3%了。那必须的开一般纳税人税率的专票吗?是不是得再升之前把之前的发票开完?
我是个人23年通过政府出让购买一块土地,今年我要进行土地开发,我注册了一个公司,将土地作价入股,我的增值税怎么计算缴纳?
劳务公司,在付项目民工工资时,分录是应该借:工程施工200万,贷;银行存款200万? 但21年实际付了款项出去: 借:应付账款200万,贷:银行存款200万, 后面更正这笔分录时,是借:工程施工200万,贷:应付账款200万,这样做导致了应付账款账上未发生变化,一直在账上; 后面在发生此类业务时也做的是借:工程施工,贷银行存款,造成了应付账款贷方余额一直有账,至现在一直有323万,这种属于会计编制会计分录导致的错误,能进行更正错误? 如果更正相关此类业务时,是直接在当年21年12月进行编制正确的更正分录?然后再更正汇算清缴表、财务报表? 这属于重大会计差错更正?会有罚款或者处罚?
老师,以前没有做过出口退税,现在企业想做出口退税,是新注册一个主体做还是用旧的执照新增经营范围比较好?
老师,我想问一下,公司打款给对方,对方户名是对方姓名,但是对方开票是用对方公司抬头给贵公司抬头的名称进项票给我公司,这样合规吗?对我方公司有风险吗?
老师,电动车可以落户在公司名下吗?
个人汇缴清缴已经做了,补了税款,再把专项扣除填进去,应该是可以退的吧,
2026年1-5工资是5000,社保缴费基数5000,2026年6月调整为3000元,社保缴费基数不能调整还是得按5000缴纳税务局说,2027年才能调整最低基数,把6月到12月社保基数不是多交了吗?
餐饮企业,大众点评线上购券线下到店内消费,在统计报表中属于通过公共网络实现的餐费收入吗?
老师,晚上能开票的吗
个人所得税税率高,又要银行流水,怎么调节?
我明白,我的意思是说,对方给我们公对公转钱,转的款里边包含百分之一的税点,那我开具增值税普通发票的话,怎么体现出来这百分之一的税点呢
你要么退人家1%的税,要么就按收到的金额开
老师,就是说,因为小规模纳税人现在是免税率,所以实际上我们是不用交税的,但是我们收了对方百分之一的税点,就是要么就把这百分之一的税钱退给人家,要么就按收到的金额按0税率开票,是这意思吗
是的,就是那个意思的哈
那如果就是按收到的金额给对方开票,税率就是0%,是没问题的对吗
嗯嗯,是开免税,不是开0%没问题的呀