你哈,学员,记入管理费用办公费中

公司有厂房出租,租客这几个月里产生的水费都是由我公司支付并且未收回来,我做账时没减出租客的水费来做应收而是一并计入制造费用-水费了,请问下如果我收到租客的水费了那我该如何进行账务处理?(除红冲外是否有其他办法)
资料】乙公司为增值税一般纳税人,2019年发生有关业务如下: (1)10月8日,乙公司自行建造厂房,购入工程物资,取得增值税专用发票上注明的销售价格为98万元,增值税税额为12.74万元,全部用于工程建设;另支付安装费2万元,增值税税额为0.18万元,全部款项以银行存款支付;领用生产用材料10万元,相关增值税1.3万元。该设备预计可使用年限为5年,预计净残值为4万元,当月达到预定可使用状态。 (2)11月,乙公司对一条生产线进行更新改造,该生产线的原价为200万元,已计提折旧120万元,改造过程中支付相关支出70万元,被替换部件的账面价值为10万元,报废无残值收入。改造完毕交付使用。 (3)12月末,乙公司对固定资产进行盘点,发现短缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折旧0.8万元,资产购入支付的增值税为0.13万元,损失中应由相关责任人赔偿0.1万元。经批准转销。
[资料]乙公司为增值税一般纳税人,2019年发生有关业务如下:(1)10月8日,乙公司自行建造厂房,购入工程物资,取得增值税专用发票上注明的销售价格为98万元,增值税税额为12.74万元,全部用于工程建设;另支付安装费2万元,增值税税额为0.18万元,全部款项以银行存款支付;领用生产用材料10万元,相关增值税1.3万元。该设备预计可使用年限为5年,预计净残值为4万元,当月达到预定可使用状态。(2)11月,乙公司对一条生产线进行更新改造,该生产线的原价为200万元,已计提折1旧120万元,改造过程中支付相关支出70万元,被替换部件的账面价值为10万元,报废无残值收入。改造完毕交付使用。(3)12月末,乙公司对固定资产进行盘点,发现短缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折1旧0.8万元,资产购入支付的增值税为0.13万元,损失中应由相关责任人赔偿0.1万元。经批准转销。
房屋不在公司名下(县里资产交公司运营),现进行支付改造设计费都28万,改造费用应该比较大,请问如何入账?
房屋不在公司名下(县里资产交公司运营),现进行支付改造设计费都28万,改造费用应该比较大,请问如何入账
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师,资产在集团公司子公司甲名下,改造工程由集团子公司B投资,总建筑物改造及环境整治工程约1000多万元,请问做长期待摊费用不合适,做在建工程是否合适些,到时候两公司一起算整个资产?
这个因为资产不在其名下,直接按照在建工程不太合适