你好,同学,借营业外支出126 贷库存商品100 应交税费——应交增值税(销项)26 祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢

5、2021年6月份,甲公司发生的视同销售交易或事项如下:①10日,以公司生产的产品对外捐赠,该批产品的实际成本为200000元,售价为250000元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为32500元。②25日,甲公司一批原材料对外进行长期股权投资。该批原材料实际成本为600000元,双方协商不含税价格为750000元,开具增值税专用发票上注明的增值税税额为97500元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,写出有关会计分录。
甲公司一般纳税人 2021年甲公司生产的产品对外捐赠 该批商品的实际成本为100万元 售价200万元 开具的增值税专用发票26万 甲公司的业务会计处理 老师 帮忙写一下这个账务处理
22.丙公司为增值税一般纳税人,2021 年初丙公司把自产产品对外捐赠,该批商品的实际成 本为 100 万元,售价为 200 万元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为 26 万元, 下列各项关于丙公司对该项业务的会计处理中正确的是( )。 A.借:营业外收入 226 贷:主营业务收入 200 应交税费——应交增值税(销项税额)26 B.借:营业外支出 126 贷:库存商品 100 应交税费——应交增值税(销项税额)26 C.借:营业外支出 226 贷:主营业务收入 200 应交税费——应交增值税(销项税额)26 D.借:营业外支出 100 贷:库存商品 100 老师为什么答案是B不是C
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,销售商品价格为不含增值税的公允价格。2x19年6月份发生交易或事项。作会计分录。1、2日,以公司生产的产品对外捐赠,该批产品的实际成本为20万元,市场不含税售价25万元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为3.25万元。(提示:应税类)2、5日,甲公司用--批原材料对外进行长期股权投资。该批原材料实际成本为60万元,双方协商不含税价值为75万元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为9.73万元。(提示:会计类)3、10日,以公司生产的产品一批用于建造职工食堂,该批产品的实际成本为30万元,计税价格为40万元。(提示:应税类)4、15日,以公司生产的产品-批用于发放职工作为春节福利,该批产品的实际单位成本为100元/件计税单价为150元1件。该公司人员分布情况为,生产工人60人,车间管理人员20人,行政管理人员20人。(提示:会计类)5、15日,以外购商品一批用于发放职工作为春节福利,该批产品的买价为100元/件,取得增值税专用发票注明的货款为10000元,增值税为
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,销售商品价格为不含增值税的公允价格。2x19年6月份发生交易或事项。作会计分录。1、2日,以公司生产的产品对外捐赠,该批产品的实际成本为20万元,市场不含税售价25万元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为3.25万元。(提示:应税类)2、5日,甲公司用--批原材料对外进行长期股权投资。该批原材料实际成本为60万元,双方协商不含税价值为75万元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为9.73万元。(提示:会计类)3、10日,以公司生产的产品一批用于建造职工食堂,该批产品的实际成本为30万元,计税价格为40万元。(提示:应税类)4、15日,以公司生产的产品-批用于发放职工作为春节福利,该批产品的实际单位成本为100元/件计税单价为150元1件。该公司人员分布情况为,生产工人60人,车间管理人员20人,行政管理人员20人。(提示:会计类)
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
可自产捐赠不是应该视同销售吗 怎么会用成本啊
会计上不确认收入,但是税法上要视同销售
自产做职工福利 会计是视同销售 确认收入 这个捐赠是特殊要记的吗 会计上特殊处理
是的,捐赠特殊记忆
好的 谢谢
不客气,欢迎随时交流