你好,公司食堂收到员工的餐费 借:银行存款等科目,贷:其他应收款

公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
公司内部食堂收到员工的餐费,应该怎么入账?
公司内部食堂收到员工的餐费,应该怎么入账?
公司食堂收到员工的餐费,应该怎么入账?具体分录怎么做》
老师医院食堂单独做账职工免费病人付餐费食堂购米面餐具怎么分录
资产负债表预付账款余额过大风险局说在变相分配未分配利润,这和未分配利润有什么关系?
我有一家国外的供应商,给我们开了10万的形式发票,现在要给我们降价,降价部分开具信用函Credit Note退款, 1、这个信用函可以作为记账的凭证吗, 2、可以使用10万形式发票的部分金额吗(按照这个10万的发票-信用函,作为入账的金额进行报票)
老师我们是建筑企业,在2022年时候给甲方开了工程发票,甲方今年才做完审计,结果审下很多,导致需要给甲方在25年红冲发票。请问25年红冲的发票,是不是会让冲减25年的增值税,企业所得税会影响当期吗,如果是
开票税率会自动显示吗?
线路板制造行业关于销售成本,核算的,有没有电子表格可以发我一下
老师,记账凭证的日期,实操课老师讲的是:填写原始单据上最晚的日期,但我又百度了一下,有的说记账凭证日期填写凭证的填制日期,请问: 1. 记账凭证日期应该填写什么时间的日期 2. 如果记账凭证日期填写的是编制凭证的日期,那么在月底财务还没有结账前,次月继续编制记账凭证,那么次月初编制的记账凭证日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的凭证,填写2月3日 3. 编号在前的凭证,记账凭证上的日期能不能晚于记账凭证编号在后凭证上的日期,比如1月份的3号凭证日期是1月8号,1月份10号凭证的日期是1月5日,就是说凭证号在后的记账凭证上的日期 早于 记账凭证号在前凭证上的日期,允许吗 谢谢
进公司电子税务局能查发票真伪吗
老师,刚接手一家公司,他家账面上待抵扣进项税额为0,但是电子税务局上未勾选里还有29万多,是没有入账的原因吗?这样正常吗?我应该怎么处理?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
那支付食堂的费用呢?其他应收款如何转换?
你好 单位支付 食堂的费用 借:其他应收款,贷:银行存款等科目 公司食堂收到员工的餐费 借:银行存款等科目,贷:其他应收款
食堂费用对方单位有发票开给我们公司的
不用进福利费吗
你好,单位在这个过程,是先垫付然后找职工收取吧
老师,是这样的,公司买菜的时候先记账,然后收到员工的餐费后,用这部分餐费钱支付,不够的部分,公司账上再另外支付
你好,是先垫付然后找职工收取,这个就不是单位负担,就不需要计入单位的福利费
老师,那我们公司这种情况是不是要分两部分来入账,收到员工餐费支付的部分按照您上面的分录来做,另外不够的部分需要公司出的,直接借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬,贷:银行存款
你好,是的,是这样的
老师,那其他应收款能改成其他应付款吗?
你好,是先收取然后支付? 还是先支付,然后找员工收取?
先收取,然后支付
你好,先收取,然后支付,就是通过 其他应付款 核算的
那我就按收到员工餐费,借:银行存款,贷:其他应付款;然后支付费用,借:其他应付款,贷:银行存款,是这样吗?
你好,是的,是这样的
老师,还有个问题,每个月员工额外有固定的餐补300是按每月的总数直接打到公司的食堂专用户的,不够用了员工才另外充卡的,这部分餐补金额要怎么做分录?
你好,每个月员工额外有固定的餐补300是按每月的总数直接打到公司的食堂专用户的 借:银行存款,贷:其他应付款
餐补不用进福利费吗?
你好,单位负担的部分计入福利费 不够用了员工才另外补,员工负担的部分,通过往来款核算