你好,计入员工福利费就行。

公司内部食堂,餐费每顿少收十元,应该怎么核算食堂产生的费用,不对外开放
公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
公司有内部食堂,每月发放300餐补给员工,规定要在公司食堂使用的,这个补贴应该怎么入账?
公司内部食堂收到员工的餐费,应该怎么入账?
公司内部食堂收到员工的餐费,应该怎么入账?
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,您好,推广用的宣传架制作计入什么科目?
我们是建筑公司,项目上购买,跟保险公司买的安责险。怎么入账?
老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司
请问一下支付员工培训费怎么做分录
具体的分录呢
。借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
只是支付食堂费用,不是收到的分录吧
。我给你写的就是支付的,再加上分配的完整的分录。
我要的是收到的,不是支付的,麻烦看清问题
借管理费用的福利费,贷应付职工薪酬。