。借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。

公司内部食堂,餐费每顿少收十元,应该怎么核算食堂产生的费用,不对外开放
公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
公司有内部食堂,每月发放300餐补给员工,规定要在公司食堂使用的,这个补贴应该怎么入账?
公司内部食堂收到员工的餐费,应该怎么入账?
公司内部食堂收到员工的餐费,应该怎么入账?
请问出口退税额怎么计算
劳务派遣公司给工人申报个税,现在给工人发9-11月的工资,一个月8000,个税怎么算,
个体工商户没有营业用不用报个税
嗯嗯老师个体户核定征收一个月6万,这个季度总共开了28万的发票要交多少税?
老师,分公司没有正式营业是要报个税的嘛
老师,社区卫生站民非企业银行汇款手续费,年费是计入其他费用还是管理费用-手续费啊
老师,新注册的企业,如何在税务局左新设立呢
老师,分公司没有正式营业是要报个税的嘛
老师,有个客户兴业执照注册下来了,一直没有报税。今天收到税务局的短信通知了。像这种情况,我如何登录电子税务局呢,还用税费种申报嘛
老师,公司小规模,印花税税率是多少?是减半吗?
老师,麻烦别答题了,可以吗?都是错的,题目也不审,就是想换一个人答题才重新体温的,又浪费了
。你收到这张发票就计入成本或者费用。 。借管理费用等福利费贷应付职工薪酬。 没有付款就不用做第二个分录。
我说了是收到收到,不是支出!!!!
。收到的时候 借管理费用等福利费,贷应付职工薪酬。 。到时寄费用就这个分录。
认为哪错了请指出来 。收到的时候 借管理费用等福利费,贷应付职工薪酬。 。收到时寄费用就这个分录。