你好,可以的,借其他业务成本贷制造费用,借制造费用贷生产成本。

老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师请问我们代收专利局费用6000然后我们收了100服务费,客户给我们转对公6100其中6000是专利局给他们开票,100我们给开,然后做账分一部分代收一部分收入这样可以吗
老师,我们之前买了一部分辅料,做了制造费用,但现在这部分我们开票卖给了客户,做了其他业务收入,成本这部分我直接冲减制造费用可否?分录怎么做
老师,我们租了办公楼,再把部分办公楼转租给其他人,对方不需要我们开发票的,我们怎么做分录呢,可以直接冲减我们的成本吗,还是要做收入
老师,去年做了个分录:借:管理费用—服务费 10000 带:银行存款 10000 今年对方开了负数发票,怎么改凭证
老师,您好,医院开具的收费单据可以在企业所得税前扣除吗
老师这个开票开什么项目,我们是物业公司
老师你好!小规模的公司如果有150个员工做会计外账的时候,150个人员的工资发放的时候,公司的基本账户能不能把合计金额转给老板,然后以其他应付款的形式把工资发出去?还是说公司的基本账户要分别给这150个人去发工资转款?有啥简便有有利的方法
请问老师,企业雇用残疾人,退增值税是怎么算的?
我公司买入鸡蛋,再卖出鸡蛋。车用的油费,人工费是成本还是费用
合伙企业合伙人是否需要每月按工资薪金申报”个税和每季按生产经营所得申报个税
老师,门店撤店,有笔撤店拆除费,计入成本还是管理费用,还是营业外支出呢
请问出口走国际快递的报Cif价,运费发票就一张,可以拆一部分国内运费和国际运费入账可以吗?国内记销售费用,国外的就记其他运保费,可以吗?
老师客户已经签订了买产品的合同,单独增加的运费合同,开具发票时不让分摊到产品里,这个运费应该怎么开具才能节税又合规呢
借:其他业务成本 贷:制造费用 或者:制造费用 贷:生产成本
不是的,你的制造费用月末是不是结转到了生产车牌,这个需要红冲的。
借制造费用贷生产成本,你这个做了没有?
前期制造费用是结转到了生产成本
红冲的,要么你的制造费用会出现负数余额的。
我们成本会计直接做了 借:其他业务成本 贷:制造费用
你好,那你看一下你的制造费用是不是出现了负数余额。
制造费用不能为负数吗?为什么
是的是的,它是资产类的科目。