你好,差异的原因是什么?

老师,您好!请问公司计提的应付职工薪酬与实际发放的金额不一致(当月工资次月发),请问账务如何处理?谢谢!
老师请问下,假如我上年12月的工资少计提了1万,本年1月实际发放后要如何处理这1万何差额?
预提当月工资费用,下月实际发放,预提与实发的差异如何处理?
预提的水电气费用,与实际到票的金额产生差异如何处理?
比如公司预提工资金额1550.05和实际发的工资1550元,差异金0.5元,怎么处理,怎么做会计分录
老师,做分录的时候, 借 其他业务收入/保险返利---100(贷方负数) 贷 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 贷方 其他业务收入/保险返利--80(借方负数)对吗
公司找了几个兼职,是通过一个个人中介找的,他只接受微信转账,也不给我们开发票,请问这个钱怎么入账呢?每天固定4个兼职320元,一个月8000多,每天来的人不固定,也没法报个税
老师你好,公司如果那废渣生产原材料在加工成库存商品需要缴纳什么税
请问:付评估专家住宿费,去哪个科目,公司接个评估项目,请专家来评估。
老师你好,我在管家婆财贸双全先录采购产品录入的含税价格未付款,月底收到供应商增值税专票还是未付款怎样入账
增值税和所得税税负怎么计算
增值税报税系统中有未开票收入,填过附表1的第一行的第5列和第六列了,主表还要修改吗?
老师,累计50万元的装修费可以直接进费用,不摊销吗?
老师,自己做的账怎么检查错误呢
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
人员较多当月工资费用统计出来实际发放数据比较困难,根据一定的情况进行了一个预估工资进行计提,与实际发放产生差异
你好 多记的红冲,少的补记就行了