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预提当月工资费用,下月实际发放,预提与实发的差异如何处理?

2022-08-01 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-01 14:07

你好,差异的原因是什么?

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快账用户5203 追问 2022-08-01 14:13

人员较多当月工资费用统计出来实际发放数据比较困难,根据一定的情况进行了一个预估工资进行计提,与实际发放产生差异

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齐红老师 解答 2022-08-01 14:20

你好 多记的红冲,少的补记就行了 

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你好,差异的原因是什么?
2022-08-01
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少了,补提,多了,冲减就是呀
2022-08-03
红字冲掉原分录,再按发票做,涉及损益类的都用以前年度损益调整科目代替,汇算清缴按发票金额填
2021-11-18
你好 1.  你是月报还是季报的  ; 如果是月报 先报 。下个月有调整    到时 在从下个月申报期里面去处理   (假如差异金额很小的话  )
2021-07-02
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