你好 可以的,这个不需要换算的,直接是6%的

老师,您好,我想问一下,我们是11月份申请的一般纳税人,11月份收到的进项发票没有点击抵扣勾选,也没有点击发票不抵扣勾选,那这个月还可以点击勾选吗?
一般纳税人有6个点的进项发票,这个我是正常勾选抵扣吗?不需要换算成13个点的吗?
老师,一般纳税人建筑服务行业,开的建筑服务9个点的销售发票,进项是13个点的材料,这个进项比销项税点高,是正常按13个点抵扣吗?
老师我们是一般纳税人6个点增值税,进来的进项发票13个点能抵扣吗?有说法吗?
请问一下,公司11月变更为一般纳税人,但是6月有一张成本票是13个点的专票,现在这张票挂在进项票未认证里面,这个要怎么处理?能把这张票在勾选认证里的不抵扣勾选里勾选吗?
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,我想请问下,第一个问题:我们一般纳税人,销项税额10万,进项税额是5万!!!那增值税是不是要交5万?!!! 第二个问题是,每年这个退税!退的是企业所得税还是增值税呀?
总分机构实际,总公司在季度预填企业所得税申报表时,要合并填写收入、成本、费用吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,公司长期借款金额很大,中途有归还几笔,在计算利息时需要先减去己归还剩余的欠款计算利息?还是按原借款金额计算利息,再用计算好的利息减去己还款后做为最终利息?
做过审计的老师,固定资产折旧的年限,只要高于最低年限就行吗?比如房租构筑物,我定的是50年,机械设备20年?
还有这个销项抵完进项需要交增值税5985.67,这个是不是还得*0.06算出附加税啊?
这个是你的进项阿,不需要算附加税的
一般纳税人只交增值税和企业所得税?
还要考虑附加税,印花税等小税种的