你好 残疾人就业保障金申报表填写如下: 1、标记“*”为必填项目; 2、第2列和第3列是系统自动生成的,无需填写。注:2017年7月申报时,由于系统设置原因,系统会显示2017年6月1日至2017年6月30日这段时间,可以忽略; 3、第4栏“在职员工工资总额”:将上年度在职员工工资总额折算后按月或季度金额填写报表; 4、第5栏“在职职工人数”按照上年度用人单位在职职工人数填报; 5、“残疾人就业比例应安排”1.5%,由系统自动生成; 6、第7栏“实际安排残疾人就业人数”依据上年用人单位实际安排的残疾人就业人数填报; 7、第11栏“本期减免费额”按减免残保金的金额填报; 8、自工商登记之日起3年内,就业残疾人人数较少、从业人数不超过30人(含30人)的小微企业,应填写工资总额和从业人数,申报系统自动设别后免征。
老师:残疾人就业保障金缴费申报表怎么填,公司没有残疾人
残疾人就业保障金缴费申报表怎么填
残疾人就业保障金缴费申报表是怎么申报呀
老师您好,申报残疾人就业保障金,是点“残疾人就业保障金缴费申报表”吗
老师,残疾人就业保障金缴费申报表怎么报?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
我看到全部都是系统出来的数据,要交2万多?
您看看啊
是阿,你们基数都158万了,2万是正常的
那如果公司没有残疾人我就是按这个报了,对吧
是的,因此建议你招聘残疾人的
是不是开业前3年可以免交呀?
是的,个别地区有这个优惠政策的
我能在哪里查到我是不是有这个优惠政策呢
这个是到当地的税务局查询的 官网的