收到了10万 价税合计开10万

老师,公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个要怎么做分录,并且要开票吗
老师,公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个我开票要怎么开啊,按十万含税的开,还是十万不含税开啊
老师,1.公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个票要怎么开啊,不含税金额和含税金额分别是多少 2.我们7月把车卖了,但是没有开票,这个要怎么做分录
公司有辆车50万已经提折旧2年,折旧费20万,现在把车辆按照35万销售出去了,后期要给购买单位开具专用发票,增值税按照35万的收入确定销项税40265.48元,全套账务应该怎么处理?
老师你好 请问下 我小规模公司开票 现在不是一个点的了么 我普票不超过三十万不缴纳增值税 那我如果要是开专票 那我这个专票的金额含不含这里面啊
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
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我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,他这个钱是7月收到的,但是当时不知道就没有开票,那我7月收到的这笔钱是不是就不能做固定资产清理啦,因为我8月才开票
你好可以的 可以的,
不是老师,我是问这个7月份收到的钱和8月开票要分别怎么入账,麻烦老师写下分录,因为我现在没有开票不知道他该怎么入账了
七月份借银行存款贷预收账款。
8月分借预收账款 贷固定资产清理 应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 后把固定资产清理余额结转到资产处置损益或者是营业外收支都可以。
老师那等于到8月份在把车子转入清理是吧,这样没关系的对吧,因为按理固定资产是7月卖的
因为那个机动车发票就是7月的,上面有对方公司的名称
那对方还要发票吗?你们单位是一般纳税人还是小规模?
小规模你没法做无票收入,如果你是一般纳税人,七月份做无票收入,八月份红冲无票收入在做发票的
对方业务还没问他们,这个是可开可不开吗?如果开是不是就只能做到8月,但是固定资产又是7月减少的,开和不开又要怎么做分录和报增值税呢
可以不用开刀,开普通发票和无票收入是一样的,只要季度销售额在45万以内的,在第十栏填写,超过的在第12栏,和减免明细表最后一行
1.老师不是说小规模不能无票收入吗 2.如果我在七月把固定资产转入清理,并且收到钱做 借银存 贷固定资产清理 应交增值税,然后8月开了票,再把发票放在7月这笔凭证里,增值税在季度申报,这样可以吗,会不会不符合会计准则和税法
你好,可以做无票收入,但是你做了无票收入,你在以后开发票的话,你就很难申报,不是说不允许你做无票收入 最好不要做无票收入以后开发票的这种 对方不要发票,你永远不给他开发票是这个意思。
可以的,没有违法 符合
老师我可能表达错误,是做未开票收入,这样就按着一般纳税人那样,7月未开票,我先按未开票收入做应交增值税,8月在冲减,重新开票
可以的,可以这么做的。