收到了10万 价税合计开10万

老师,公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个要怎么做分录,并且要开票吗
老师,公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个我开票要怎么开啊,按十万含税的开,还是十万不含税开啊
老师,1.公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个票要怎么开啊,不含税金额和含税金额分别是多少 2.我们7月把车卖了,但是没有开票,这个要怎么做分录
公司有辆车50万已经提折旧2年,折旧费20万,现在把车辆按照35万销售出去了,后期要给购买单位开具专用发票,增值税按照35万的收入确定销项税40265.48元,全套账务应该怎么处理?
老师你好 请问下 我小规模公司开票 现在不是一个点的了么 我普票不超过三十万不缴纳增值税 那我如果要是开专票 那我这个专票的金额含不含这里面啊
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
老师,他这个钱是7月收到的,但是当时不知道就没有开票,那我7月收到的这笔钱是不是就不能做固定资产清理啦,因为我8月才开票
你好可以的 可以的,
不是老师,我是问这个7月份收到的钱和8月开票要分别怎么入账,麻烦老师写下分录,因为我现在没有开票不知道他该怎么入账了
七月份借银行存款贷预收账款。
8月分借预收账款 贷固定资产清理 应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 后把固定资产清理余额结转到资产处置损益或者是营业外收支都可以。
老师那等于到8月份在把车子转入清理是吧,这样没关系的对吧,因为按理固定资产是7月卖的
因为那个机动车发票就是7月的,上面有对方公司的名称
那对方还要发票吗?你们单位是一般纳税人还是小规模?
小规模你没法做无票收入,如果你是一般纳税人,七月份做无票收入,八月份红冲无票收入在做发票的
对方业务还没问他们,这个是可开可不开吗?如果开是不是就只能做到8月,但是固定资产又是7月减少的,开和不开又要怎么做分录和报增值税呢
可以不用开刀,开普通发票和无票收入是一样的,只要季度销售额在45万以内的,在第十栏填写,超过的在第12栏,和减免明细表最后一行
1.老师不是说小规模不能无票收入吗 2.如果我在七月把固定资产转入清理,并且收到钱做 借银存 贷固定资产清理 应交增值税,然后8月开了票,再把发票放在7月这笔凭证里,增值税在季度申报,这样可以吗,会不会不符合会计准则和税法
你好,可以做无票收入,但是你做了无票收入,你在以后开发票的话,你就很难申报,不是说不允许你做无票收入 最好不要做无票收入以后开发票的这种 对方不要发票,你永远不给他开发票是这个意思。
可以的,没有违法 符合
老师我可能表达错误,是做未开票收入,这样就按着一般纳税人那样,7月未开票,我先按未开票收入做应交增值税,8月在冲减,重新开票
可以的,可以这么做的。