收到了10万 价税合计开10万
【例题2-10】 某旅游开发有限公司(增值税一般计税方法纳税人)2019年7月处理已使用过的旧车一批,其中机动车1辆(2007年购入),原值15万元,售价5万元(含税价);电动车10辆(2015年购入),原值4.2万元/辆,售价5万元/辆(含税价)。计算处理已使用过的旧车应纳增值税税额。怎么做啊老师
老师,公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个要怎么做分录,并且要开票吗
老师,公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个我开票要怎么开啊,按十万含税的开,还是十万不含税开啊
老师,1.公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个票要怎么开啊,不含税金额和含税金额分别是多少 2.我们7月把车卖了,但是没有开票,这个要怎么做分录
公司有辆车50万已经提折旧2年,折旧费20万,现在把车辆按照35万销售出去了,后期要给购买单位开具专用发票,增值税按照35万的收入确定销项税40265.48元,全套账务应该怎么处理?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
老师,他这个钱是7月收到的,但是当时不知道就没有开票,那我7月收到的这笔钱是不是就不能做固定资产清理啦,因为我8月才开票
你好可以的 可以的,
不是老师,我是问这个7月份收到的钱和8月开票要分别怎么入账,麻烦老师写下分录,因为我现在没有开票不知道他该怎么入账了
七月份借银行存款贷预收账款。
8月分借预收账款 贷固定资产清理 应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 后把固定资产清理余额结转到资产处置损益或者是营业外收支都可以。
老师那等于到8月份在把车子转入清理是吧,这样没关系的对吧,因为按理固定资产是7月卖的
因为那个机动车发票就是7月的,上面有对方公司的名称
那对方还要发票吗?你们单位是一般纳税人还是小规模?
小规模你没法做无票收入,如果你是一般纳税人,七月份做无票收入,八月份红冲无票收入在做发票的
对方业务还没问他们,这个是可开可不开吗?如果开是不是就只能做到8月,但是固定资产又是7月减少的,开和不开又要怎么做分录和报增值税呢
可以不用开刀,开普通发票和无票收入是一样的,只要季度销售额在45万以内的,在第十栏填写,超过的在第12栏,和减免明细表最后一行
1.老师不是说小规模不能无票收入吗 2.如果我在七月把固定资产转入清理,并且收到钱做 借银存 贷固定资产清理 应交增值税,然后8月开了票,再把发票放在7月这笔凭证里,增值税在季度申报,这样可以吗,会不会不符合会计准则和税法
你好,可以做无票收入,但是你做了无票收入,你在以后开发票的话,你就很难申报,不是说不允许你做无票收入 最好不要做无票收入以后开发票的这种 对方不要发票,你永远不给他开发票是这个意思。
可以的,没有违法 符合
老师我可能表达错误,是做未开票收入,这样就按着一般纳税人那样,7月未开票,我先按未开票收入做应交增值税,8月在冲减,重新开票
可以的,可以这么做的。