您好,是的可以先暂估入账
老师,我们是加工企业,电费单据现在改成是下月出上月整月的电费票据,比如8月初出7月整月的,我们做成本计算的时候需要用电费,但是没发票,是不是可以用电费单据先暂估入账
老师,你好,我想咨询下,我们是生产企业,每月的电费要次月初才结算开票,核算成本的时候,我做的本月的电费数据,其实是上月发生的,我需不需要将电费先暂估,等发票到了再冲暂估呢
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
老师您好,请问一下制造业生产成本核算是按照权责发生制,还是按照收付实现制?比如说,10月的生产成本,10月直接材料和折旧摊销那些当月做账可以知道数据,那工人工资和水电费呢。(10月做账支付的是9月的工资和水电费燃气费之类费用,10月的工资水电费能耗等费用实际是11月才出数据)。
公司购买了14台空调,有些是装在办公室,有些是装在员工和经理宿舍;对方也还没开出发票,请问我让对方是把装在办公室的开专票,宿舍的开普票??
工资已计提并发放了,未申报个税,汇算清缴怎么处理?
电子税务局更改办税员怎么操作?
老师好,本月发现以前年度不应该抵扣的进项,在本月申报进行税额转出,分录应该怎么做
老师,付出保证金退回后多收了几块钱进哪个会计科目
老师,报课时你们说送一个做帐财务软件,是永久的,请问在哪里领呢
朴老师可以帮我做一下题吗?麻烦您了,非常感谢
老师,请问,企业聘请的律师打官司发生的机票,车票住宿费,做什么科目,能税前扣除吗
员工来上班的路上发生车祸,但因为公司当时没有给她买到保险,从对公转给了他一笔款,请问怎么做会计分录
我们有个分公司不是独立核算的,我可以把它和总公司合并报税的吧?
暂估入账需要把税提出来吗
不用,暂估不用提现税费的
如果不把税提出来 成本里分摊的电费不就多了吗 、是说8月份发票回来再冲 等9月计8月的账时 把电费调整过来了 以此类推是吧
你要是能分清楚就是可以分开暂估的