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老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点

2023-03-27 20:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 20:25

你好 这6个月有销售电吗 

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快账用户1047 追问 2023-03-27 20:25

实际是销售了,就是没开票。老师

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齐红老师 解答 2023-03-27 20:27

你好 做无票收入 ,借应收,贷收入  应交增值税  成本也是正常结转 后面可以开发票

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快账用户1047 追问 2023-03-27 20:38

开出发票后,怎么做账,老师

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齐红老师 解答 2023-03-27 20:49

红冲上面无票收入 再做上面收入分录

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快账用户1047 追问 2023-03-27 20:50

谢谢老师指导

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齐红老师 解答 2023-03-27 20:51

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 实际有没有销售这个电呢  
2023-03-27
你好 这6个月有销售电吗 
2023-03-27
您好!没有这个规定的,只是一般纳税人给人印象要更好一些
2023-02-22
借:其他应付 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-04-25
你好;   你之前 电费有赚取差价了吗?   还是说代收代付的?   
2022-04-26
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