同学你好 发票开的多少呢

老师,资产在集团公司子公司甲名下,改造工程由集团子公司B投资,总建筑物改造及环境整治工程约1000多万元,请问做长期待摊费用不合适,做在建工程是否合适些,到时候两公司一起算整个资产?
老师好!公司前法人在任职期间与某个集团公司不知是口头协议呢还是签订合同(注:合同没看见),将房地产工程承接给集团公司修建。可是工程并没修建起,公司前法人与集团公司2021年5月解约,集团公司下的负责承包工程的负责人欠下工人工资及工程款,现由公司来垫付。前法人2022年1月29日在我市xx区建设工程有限公司拨款500万元,其实xx区建设工程有限公司只支付了400万元,全都用来付集团公司的工程款(注:工程款或工人工资都是别家公司打借条,转入其公户。只在借条空白处注明:某某公司(我公司)代某某集团公司某某垫付工程款或工资),请问一下老师这种情况下我应该如何来完善手续?怎么完善??
老师,资产在集团公司子公司甲名下,改造工程由集团子公司B投资,总建筑物改造及环境整治工程约1000多万元,现在B公司付设计费总价28万,首付8万,如何做账?
老师,资产在集团公司子公司甲名下,改造工程由集团子公司B投资,总建筑物改造及环境整治工程约1000多万元,现在B公司付设计费总价28万,首付8万,如何做账?l是的老师这怎么办?
2、 甲公司2021年度实现净利润820万元。其他有关资料如下:长期待摊费用本期摊销额为50万元(全部计入当期损益),本期财务费用为27万元(与经营活动无关),实现投资收益45万元,发生公允价值变动损失17万元,递延所得税资产增加15万元(对应“所得税费用”科目),经营性应付项目增加20万元,固定资产折旧为28万元(其中计入在建工程项目的金额为8万元),无形资产摊销为16万元(全部计入当期损益)。假定剩余固定资产的折旧均影响当期利润,不存在其他调整经营活动现金流量项目,甲公司2021年经营活动产生的现金流量净额为( )万元。(★★★) A. 910 B. 913 C. 918 D. 921 老师,折旧摊销,投资收益和公允怎么调啊,还有个财务费用27万,不是说跟经营活动无关吗
您 好,老师2025年10-12的季报产生了要退税,年报又报了,我怎么不退税呢?
老师好,税务年报的资产折旧、摊销及纳税调整明细表, 1. 列2本年折旧和摊销怎么填,是发生额还是贷方的余额?折旧本年贷方10万,本年处置以前年度提完折旧 的固定资产,折旧借方15万,我怎么填 2.不是填资产负债表里那个固定资产账面价值的那个数吧?
老师您 好,请教一下,出口业务开发票汇率取数的问题,比如说我要按月初当月1日汇率入账的话,查询到当月1日没有汇率,那我是取上个月底的最后一个工作日还是取本月的第一个工作日的汇率,比如说,5月1日-5日放假,5月1日-5日没有汇率,那我是取4月30日最后一天的汇率做为5月1日的汇率开票,还是取5月6日那天的汇率呀
老师,年报财务报表是调整前的还是调整后的报表?
老师,您好!想问一下这个要怎么做账 借:应付账款-c公司 -6306300元(贷方负数金额) 贷:应付账款-a公司 6306300元(贷方正数金额) 意思是我们公司应付给c公司减少6306300元,应付给a公司增加6306300元,这笔分录没有问题吧? 但是领导说我们账上应收a公司借方余额为负数金额太大,让我把应付给a公司的6306300元转成应收账款科目,我要怎么做这笔分录呢?感谢老师的解答!
老师,电子税务局从哪里查看自己单位是否还有社保人员,是否有欠社保费用?
请问老师填写年度汇算清缴表格时系统自动带出来的有需要调整的数据就填写,不需要调整的其他表格就全部是零不再需要填写吧?
老师,个税报的是实发工资还是应发工资
金蝶专业版做账软件,业务生成凭证时,要如何设置生成凭证时,日期在每月的最后一天?
老师你好,去年所属期8月-11月个工资申报错了,要把吴员工换成陈员工去申报,怎么操作伢
8万,直接借主营业务成本\\改造设计费,对吗?
同学你好 对的 理解正确
因为房屋不在公司,改造设计费只有做成本,做费用,先付8万,共计28万计入费用可大了?
这个看发票金额来做 没收到就不做
借主营业务成本\\设计费,就可以了,不需要写xx项目设计费这么详细了?
嗯 这个是可以的哦
也可以设三级?
同学你好 这个也可以不设置的
设置好,还是不设置好?
这个最好是不要设置哦
为什么呢老师?
主营业务成本很多二级明细都不设置的 只用一级科目