你好,你现在做的是内账还是外账呀?你这个钱走的公户还是私户?

老师,我有个问题请教一下,我们是挂靠方别的单位承接的项目,挂靠单位的意思是除了进度款,其他的付款全部走我们自己公司,就是项目上的柴油,钢筋,机械设备等都是开票给我们自己公司由我们自己付款,我想问下这样可以吗?
我们是挂靠单位,业主没打款的情况下,我们往被挂靠公司账户打了10万,被挂靠公司的财务怎么做账的呢?他们不应该借:银行存款贷:其他应付款—挂靠方个人吗?对方怎么说是预付材料款呢?
老师,请教个问题,我们给挂靠方的税费我要计入到哪里?是其他应付还是应交,我们是公司挂靠别的公司
请问老师,我们是挂靠的别人的公司,项目中用的混凝土也是开给挂靠公司,我们公司转账给挂靠公司支付混凝土的钱应该怎么平账?应该签订什么协议?
请问老师,我们公司是挂靠其他公司,收入先转给挂靠公司,挂靠公司把收入又转到我们公司,像这种情况我们怎么做账,另外需要报税吗?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
做的内账
走的是私户
你好,其实这个就简单了,你可以直接借主营业务成本或者是借销售费用贷库存现金。
我们给对方的管理费呢
对方管理费走的是公户
你好,你们给对方的管理费,你们走到公户,按说他得给你出具发票。如果没有的话,借管理费用贷银行存款,然后后期的话,你汇算清缴的时候调整。
所有的钱打到对方账户上的,他们直接把管理费我们扣了,剩下的钱转给我们,我们这边内账咋做
你好,那这样的话也直接按照差额来确定你的收入就可以了。借银行存款贷,主营业务收入贷应交税费。
他们扣除我们的那税费和管理费我计入成本吗?
你好,我的意思是你按照他们扣除完差额的那个钱来确定你的收入,所以他扣的那部分钱你就不用再确定成本了。
我们挂靠的另一个公司,他是要我们先交税费和管理费,这个我怎么做账
你好,那就借销售费用贷银行存款。
老师,我可以归入主营业务成本吗?
你好,可也是可以的,因为你这个内,所以要求也没那么严格。
好的,谢谢老师
老师,归入销售费用,明细科目我写啥
你好,你就写个服务费就行。