你好 借:其他应收款 贷:银行存款 等到发票来了 借:营业外支出等 贷:其他应收款

#提问#支付款当时没收到发票,2个月后收到的,分录怎么写,实际支付款的时候分录是,借 管理费,贷 银行,收到发票不知道怎么做分录了,麻烦老师给写一下
上个月付一笔宽带费,发票是付款后给,所以上个月没有做增值税,这个月把发票寄来了,怎么做分录,发票金额一共18000
老师,支付了一笔罚款这个月没有发票,用银行支付的,这个分录怎么做。下个月这个罚款的发票来了又怎么做分录
这个月发票没到钱付出去了,怎么做分录。下个月收到票又怎么做分录。
银行存款已支付货款。货已入库。未收到发票,怎么做分录。发票过几个月收到了又怎么做分录。
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
相同业务分别取得了普票和专票,一起入账时,普票和专票合计记账时,借方登录费用支出计算的是不含税金额对吧?专票取数的是不含税,普票取数是含税吗?
我公司是广东地区的一般纳税人,现在是向境外公司支付了一笔商标使用费,需要代扣代缴哪些税费,怎么申报呢
2025年工商年检里资产状况信息里 纳税总额,是全年的缴纳的税款吗,在哪里查
预交增值税分录怎么做
采购了一批货,进货回来是单瓶算的,对方开票也是单瓶的,但我销售的时候我想组合为6瓶/组去卖,所以我建商品档案是6瓶/组,那我开票也是开6瓶/组,请问这种采购发票为1瓶计算价格,而我销售发票是6组/组计算价格,这种方式在税务有风险吗
暖暖老师 继续刚才的问题
朴老师,我公司是电商公司,找了一个帮我公司做装产品用的桶,做好了之后这个桶直发(这个桶我公司没有做入库处理)到另一个委托其帮我公司加工公司生产产品并把产品装到桶里然后密封起来(桶不可回收,要随产品一起出售)。直发这个桶该怎么做账呢?
3月已申报的个税过来征期还可以修改吗 怎么修改
那如果不确定发票会不会开过来呢
那么你们也是这个分录,只不过是在汇算清缴的时候调整
发票没来不就没有第二个分录了吗
如果发票不开过来,是不是可以就直接做借:营业外支出 贷:银行存款
你这个一般是一年之后,没有来,才做这个分录的
意思就是我先做其他应收,一年之后没来在做营业外支出?
是的,你的理解是正确的
还是不懂为什么要先录其他应收,这个肯定是不会收回来的呀,
这个科目只是过渡的阿
那如果直接入营业外可以吗/
可以的,但是你要有确定未来不会有发票的