你好 借:其他应收款 贷:银行存款 等到发票来了 借:营业外支出等 贷:其他应收款
老师,上个月银行存款付了款,发票没到,借预付嘛 账款,贷银行存款,这个月发票到了,分录怎么做
老师您好 去年有一笔税务局罚款 做的营业外支出-罚款支出,这个月税务局给退回来了,怎么做呢
老师你好,有个人借支8月工资,做的是借应付职工薪酬,贷银行存款,发工资时没有扣除这笔借支,全款发了,我现在把这笔借支调到11月了。请问分录怎么做?
老师,支付了一笔罚款这个月没有发票,用银行支付的,这个分录怎么做。下个月这个罚款的发票来了又怎么做分录
这个月发票没到钱付出去了,怎么做分录。下个月收到票又怎么做分录。
那如果不确定发票会不会开过来呢
那么你们也是这个分录,只不过是在汇算清缴的时候调整
发票没来不就没有第二个分录了吗
如果发票不开过来,是不是可以就直接做借:营业外支出 贷:银行存款
你这个一般是一年之后,没有来,才做这个分录的
意思就是我先做其他应收,一年之后没来在做营业外支出?
是的,你的理解是正确的
还是不懂为什么要先录其他应收,这个肯定是不会收回来的呀,
这个科目只是过渡的阿
那如果直接入营业外可以吗/
可以的,但是你要有确定未来不会有发票的