同学,你好 那你上个月怎么做分录?

上个月付一笔宽带费,发票是付款后给,所以上个月没有做增值税,这个月把发票寄来了,怎么做分录,发票金额一共18000
公司给同一个单位付钱,上个月付了一次,这个月付了一笔,但是对方把这两笔钱合并起来总数开到了一笔,这做账的时候发票怎么办?
老师,支付了一笔罚款这个月没有发票,用银行支付的,这个分录怎么做。下个月这个罚款的发票来了又怎么做分录
车险上个月已付,这个月发票才到,开了一部分金额,车船税没有开发票怎么做账
去年做了一笔借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款,因为金额有误,我们重开了发票,那这个月是不是把这个分录做相反分录,然后再做一笔这个分录,金额改一下就可以了?
汇算清缴,高新技术企业优惠情况及明细表里的研发费用总额,与研发费用加计扣除优惠明细表里的研发费用小计,需要一样吗?如果不需要,财务报表利润表里的研发费用数据以汇算清缴里哪个数据为准呢
小企业会计制度可以提坏账吗
朴老师您好,比如账面有库存商品50000,有应付账款50000,可以把库存商品抵了应付账款吗
老师您好,公司现在没有实缴,所有者权益是10多万,如果转股的话要按20%交个税吧
个体户,每月要报个税和增值税?
员工个人抬头的电话费,他用替票餐饮票报销,请问入哪个科目?
社保基数调整,应该怎么调?
老师,今天申报社保缴费基数,生效月份怎么选啊
老师你好,请问下,公司注册的时候股东没有实缴资本,的是转入的往来款,现在产生利润了,可以用利润来转做实缴资本吗?
您好,我们学会和甲会议公司签订了一份会务协议,协议服务项目包括帮学会代购专家的机票和车票,会后凭行程单和车票报销,甲会议公司通过携程等票务平台购票,期间因专家行程变更产生退改签费用,退改签发票上销售单位是携程公司,购买方是学会,退改费可以报销给会务公司吗
是这样的
同学,你好 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(进)
老师,这样对不
同学,你好 18000这是税额吗?
价税合计的
同学,你好 你调整分录,只调整税额
老师您帮我看看,这是发票
一共就六张
同学,你好 这三张加起来15000
上面又发了三张
同学,你好 借:管理费用-1096.77 借:应交税费-应交增值税(进)1096.77
谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!