如果是专票的话,购买方认证了,购买方开红字信息表,销售方开红字发票,只开多开的那一部分就可以了。

老师,8月我司开了一张发票,对方已经抵扣,12月对方发现货物型号开错了,开了红字信息表,我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致,总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元,税额多了0.03元,这个有影响嘛?
老师公司开给对方建筑工程发票上个月的,现在要冲红,重新开,是不是要对方给给我们红字信息表啊?我们才可以开红字发票?
老师,对方给我方开了发票,我4月已经认证抵扣了,后来对方什么都改了在之后给我方重开了发票,之前的发票我开了红字信息表,我是否需要把这红字信息表下载了发给对方?我当时没发给对方开红冲发票,现在才发给对方可以不?
老师,现在我们有个项目结束了,给对方多开了300元发票,可不可以差额开红字发票冲抵
老师好,对方开给我们的销项,我们已经抵扣了,现在要红冲的话 是不是我们购买方开出红字发票给销方就可以了。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
就是可以开差额部分的发票是吧
是不是只能这样处理
你好,可以全部红冲,也可以开差额,只要你是专票就行,如果是普通发票,只能全部红冲重新开。
为什么普票就得全部开
因为普票没法红冲一部分你可以试一下。