同学,你好 发生船舶交易的时候再开具

什么情况下可以开船舶交易的发票
这个公司可以开船舶交易服务的发票吗?
什么情况下可以开5%的发票呢?
简易征收的情况下可以开具9%的发票吗?
老师,2月开了适用简易计税的船舶买卖发票,就是我司以前买进船舶没有收到发票也没抵扣过,2月卖了就开了简易计税3个点的发票出去,因为发票额度不够差了一些金额未开具我申报的时候把未开具部分填写在了未开具发票这一栏。3月份就把差的这部分金额开出去了,现在申报3月份所属期为开票这一栏写负数不通过要去大厅要写情况说明,这一情况说明具体怎么写呢老师
在25年3季度我卖了一个固定资产,且开出了发票。 我做的分录是借 :固定资产清理-198587 贷 :固定资产_库房198587 借:营业外支出_非流动资产处置净损失41872 贷: 固定资产清理41872 3季度增值税报表申报了销售额 3-4季度财务报表里没有申报这项收入 3-4季度所得税报表里也没有这项收入 现在我要做25年的汇算清缴,系统提示我,您单位本所属期申报增值税收入149252.38元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确。 我要是把收入填进去,那我就要改报表和账。我现在不改的话账表都是一致的。我应该怎么做
老师工商年报,生育保险没有了,填写0那边又过不到,怎么处理呢
老师您好!因25年漏计提折旧1041.66元,在26年4月补计提回来了,由于是按小企业会计准则,请问如何写分录呢?对26年的利润分配-未分配利润减少吗
老师,有一张10多万的发票,2月份的,现在冲红有没有影响?
老师:企业所得税汇算时,暂估成本未取得发票,进行了调增,调增部分,账务需要处理吗?
老师,你好,请问之前建筑业用简易征税,然后把进项给认证了,现在可以直接转出来吗,还是说一定要更正啊
老师,我们是小规模,小微企业,家装设计与施工的建筑公司,小红书充值的费用,做账时计入到 销售费用-广告费 103731.93万 1、那我们这 10万多万。25年汇算清缴时还需要填A105060广告费和业务宣传明细表 吗? 2、还是直接体现在主表销售费用了,根本不用填A105060表?
老师,审计报告要保存多久
工商年报-资产总额是保留6位小数吗
老师,所长让写中储粮集团年审项目复盘报告,我写了人员配置经验不足,实习生占56.6%,导致项目容错率低,返工频繁,并且项目拖延滞后,所长还不乐意,还说了我一顿,这个我是不是写错了?我哪里有错?
什么情况下会发生船舶交易?
同学,你好 买卖船舶
这个船舶交易是什么意思呀?就是卖船或者买船叫船舶交易吗?
同学,你好 就是类似交易的一系列费用
类似交易?比如呢?
同学,你好 手续费,工本费等等
就是买船或者卖船中间产生的费用?
同学,你好 嗯嗯,是的
这个船舶交易的税率是多少
同学,你好 这种一般是6%
我今天问一个老师说是13%,到底是哪个呀?因为那个咨询次数完了就结束了
同学,你好 这是服务,税率3%
同学,你好 这是服务,税率6%
开船舶交易,属于服务,6%?
同学,你好 船舶交易服务,是6% 直接出售船舶,是13%
就是如果说开的船舶交易的内容,是6%,如果买船或者卖船就是13%?
同学,你好 嗯嗯,是的
开这个交易服务的发票需要什么进项吗?
同学,你好 你发生了什么成本和费用吗?