你好,你正常的借库存商品进项税,贷,应付账款,然后红红负数就可以。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我这边是购买方,上月认证了一张发票,对方开错了,这个月我开了红字信息表,对方开了红字发票,请发分录怎么做这个红字?上月是借进项549.51借库存商品4226.97待应付——公司。这个月红字分录怎么写,红字信息表有的
老师,请问我们公司开了红字发票信息表给到销售方,销售方开红字发票给我们,请问怎么做账?是借库存商品、进 项税,贷:应付账款,全部红字之间这样冲减是吗?
老师好!问一下我公司作为购买方,收到了销售方给的返利,要求开红字发票。之前收到的采购发票均已抵扣入账,想问怎么在电子税务局开红字发票?是不是作为购买方开红字信息表,等销售方确认信息表后,对方开红字发票给我们?
我有一笔账务处理想问问你 我们是做零售批发电器的。一般纳税人,我是购方,销方是厂家。比如厂家给我们的返利,让我购方开了红字信息表,销方给我开具了红字发票。请问我这样做账务处理,是否正确 借:库存商品 -100 应交税费-进项税-100 贷:应付账款:-100
老师 之前供应商给我们开了发票 借库存商品 进项税额 贷应付账款 后来发生销售折让 给我们开了红字发票 分录怎么做啊
                受益所有人信息备案,怎么做
老师,这个机票的进项税额108.99能抵扣吗?
请问定期定额的个体户,核定是在9万内免征,然后这个月开票10万,但是又冲掉上个月10万,这种情况下是免征吗?这个免征额是把红冲上个 月10万和这个 月的10万合并后,还是只指这个月开的10万?
企业因虚开发票,在浙江当地已经处罚了,回本企业所在地江苏还要处罚吗?
老师,我公司出售一台车,二手车市场给买家开的发票,这个月报税,出现提示卖车需要报增值税,我想问一下,这个税怎么报,填在哪个表里?因为打开增值税报表,出来的数据就是我们自己家开票额
产品入库,在财务模块也不需要数量吗
油菜税收分类属于哪一类
我想问问9月申报增值税抵扣了没有认证的9月进项发票,在10月可以做9月的抵扣的税做进项税额转出吗
老师,问一下公司筹建期,想跟其他公司走个款,开个发票。这样银行看起来好方便给贷款。想问一下这中间怎样操作才能合规?四流一致还是怎样的?
老师你好,每个月做完账增值税需要结转吗
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐