应该是这么做,最后一个分录,借销售费用贷应交税费,应交增值税进项转出 把你的进项和进项转出分别结转到转出未交增值税就可以。

老师,我们是物业公司,本月交上月电费(含代收电费)收到电业局开票。1、分录:借-主营业务成本 -其他应付款 -应交税费-增值税-进项税额 贷-银行存款 2、代收电费进项税额转出分录: 借-其他应付款 贷-应交税费-增值税-进项税额转出(昨天提问,解答的老师只让做这一笔分录) 这样进项税额转出贷方的期末余额转到哪?这个科目期末不是没有余额吗?
老师您好,我们公司购买了500台智能猫眼,其中有20台拿去外地做样机展示了。这20台,能不能这样做账,借:销售费用,贷:库存商品/应交税费——应交增值税(进项税额转出)?
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
老师,公司购买空气净化机10台,其中1台老板办公室用,其余的9台用于抽奖活动,账务处理事是这样的,借:固定资产1台金额,应交税费进项税,借:销售费用9台金额,应交税费进项税,贷:银行存款。再借:应交税费进项税额转出9台,贷:应交税费进项税9台。我这样做了分录之后发现进项税额转出额有余额,我该怎么做?
老师 我们是房地产开发公司 有老项目也有出租 还有预售 预售是3%预缴 进项做的都是代抵扣进项税额 我看余额表进项税额余额贷方是负数 代抵扣进项税额余额也是贷方负数 我们这个月有一张退个税手续费的回单 我做的分录是 借银行存款 贷 其他业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 昨天领导说让我把那个税额给抵了 我就做的 结转销项税 借 应交税费-增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 领导看了说不对 老师您说我应该也样做分录呢
老师你好,请问仓库领料需要备注产品代码吗?只备注订单号不合适吧?
老师,我们卖的设备10万,现需要开30%也就是3万的预付款发票给对方,我们怎么开票合适?
建筑服务劳务费税率是多少??谢谢!
老师,汽车检测站项目是怎么确认收入的?
你好,这个项目现在完工了,现在要算利润应该怎么算?
新注册公司前两个月没业务,第三个月有业务,然后发工资,第四个月没业务公户没钱不进账,不发工资,这样每月申报个税有什么风险影响吗?懂得老师回答谢谢
残疾人就业保障金税费怎么算
领导说 我做主办会计的状态就是 文员的状态,这啥意思?
公司租的房子出租房交的房产税,交的日期到今年6月,那6到12月的如果我们租赁方交,要什么时候交?
老师好,请问个人抬头的电话费在公司报销应该如何进行处理?企业所得税可以全额扣除吗?需要什么条件?
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快