这棵树你是看他的借方余额。结转处理。
科目余额表,看每个明细的收入金额,本年累计发生额应该看借方还是贷方
老师结转制造费用和生产成本应该看科目余额表里的本期发生借方金额还是贷方金额。还是应该根据明细科目里的借方金额来结转
老师,我们工厂发生的5万块电费计入了制造费用,然后有结转到,生产工成本电费里,现在科目余额表项目里有一笔,生产成本借方余额,5万,这笔还要结转吗,分录
老师科目余额表本期发生额借贷方 合计那里应该是平的吗
你好,根据科目余额表录入期初数据,借方累计发生和贷方累计发生,填写的是科目余额表里面的本期发生额,还是本年累计发生额?
我公司开具发票1给A公司,A公司把1号发票用于出口退税,后面发现1号发票税率有误,A公司就把收到的退税款,退还给税局, 现在我公司要冲红1号发票,发现1号发票无法冲红,也无法做红字信息表, 这是需要A公司怎么操作吗?我们才能冲红
老师,化肥是不是免税的
老师,请问下,水利建设费要计提到税金及附加吗?
老师,之前的销售货物,没有开票,我走无票收入,如果客户跨季度要开票有影响吗?需要怎么操作
房产税的计算及相关税率
企业要注销,但是名下有辆车,这个怎么处理
以公司名义修建的房子,单从这张发票来看,能不能用?有没有需要修改的?
有家国企, 建设公司,小规模企业。从银行贷款1000万,接着又转贷给另一 家国企,收到利息时要申报增值税及附加,这个业务要增加经营范围?
老师:问一下,个体工商户请农民工务工,工费支出没有发票怎么做成本费用入账,工费金额比较大
付一笔5万,又退回来,由付了5万。在现金流量表里直接填列支出5万吗?还是填列收5万,付10万
老师结转制造费用、生产成本都应该把本期发生的借方数结转掉是吗
是的是的,制造费用期末没有余额,全部转到生产成本,那么生产成本对于完工的部分要转到库存商品。
老师制造费用结转好后期末余额栏里贷方有余额这个帐应该怎么处理
不会啊,制造费用结转完之后余额为零才是对的,如果说有贷方余额,说明你转多了。
老师是我看错了输了贷方余额
什么意思?就是制造费用结算往后余额没有了,余额为零。
现在我看了一下期末余额都为零了,现在老师
那就没问题了,可以了。
老师产品完工入库收发存明细帐怎么做的,是不是把生产成本科目余额表里的本期借方数都结转到库存商品里
是的,如果说你全部完工,就是把生产成本全部转到库存商品。
好的谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。