这棵树你是看他的借方余额。结转处理。
科目余额表,看每个明细的收入金额,本年累计发生额应该看借方还是贷方
老师结转制造费用和生产成本应该看科目余额表里的本期发生借方金额还是贷方金额。还是应该根据明细科目里的借方金额来结转
老师,我们工厂发生的5万块电费计入了制造费用,然后有结转到,生产工成本电费里,现在科目余额表项目里有一笔,生产成本借方余额,5万,这笔还要结转吗,分录
老师科目余额表本期发生额借贷方 合计那里应该是平的吗
你好,根据科目余额表录入期初数据,借方累计发生和贷方累计发生,填写的是科目余额表里面的本期发生额,还是本年累计发生额?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
老师结转制造费用、生产成本都应该把本期发生的借方数结转掉是吗
是的是的,制造费用期末没有余额,全部转到生产成本,那么生产成本对于完工的部分要转到库存商品。
老师制造费用结转好后期末余额栏里贷方有余额这个帐应该怎么处理
不会啊,制造费用结转完之后余额为零才是对的,如果说有贷方余额,说明你转多了。
老师是我看错了输了贷方余额
什么意思?就是制造费用结算往后余额没有了,余额为零。
现在我看了一下期末余额都为零了,现在老师
那就没问题了,可以了。
老师产品完工入库收发存明细帐怎么做的,是不是把生产成本科目余额表里的本期借方数都结转到库存商品里
是的,如果说你全部完工,就是把生产成本全部转到库存商品。
好的谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。