你好!可以先计入在建工程。
买了固定资产还没有收到发票,公司做了暂估,现在收到发票应该怎么做分录
买一个固定资产,发票没有收到,钱已经付了怎么做会计分录
预付固定资产定金10000元,收到全额发票80000,固定资产还没到,怎么做会计分录
买了大型固定资产,发票已到,固定资产还没到,怎么做分录?
固定资产钱付了,发票已经到账,但实务没有到,怎么做分录
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
借方:在建工程那贷方呢?
你好!你付了钱了吗?没有付计入应付账款
那这种情况什么时候记折旧呢?
你好!实际投入使用后