你好,学员,这个都可以的
我们6月份新成立的公司,员工6月1号入职,本应该7月份发放工资8月份申报,专项附加扣除应该是一个月的,为什么我在个税申报系统填写人员信息入职时间6.1,专项附加就是是累积两个月的呢,这是正确的吗
老师,我这新公司是6.14成立的,公司需要给有的人从6月发工资,任职日期填好久呢,个税申报里面信息采集 6.14还是6.1
老师好,我想问下,我们公司有个员工6月在总公司发的工资,7月在分公司发,我现在申报个税人员信息那里填写入职日期写6月还是7月
老师好,个税系统里面人员信息采集,员工实际工资从23年1月发的,但是之前没申报个税,系统任职受雇从业日期填的23年7月,我现在如果改到1月份的话有没有什么影响
我想问下,公司刚成立几个月,之前几个月个税都是填的法人信息零申报,现在3月公司有了新的员工要发工资,我现在申报3月这个员工的个税还需要做法人的零申报吗,还是把法人信息做离职处理不申报
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
老师,我买地按啥交印花税
老师,这儿时间到期后,我还能看到我购买的这些课程吗
请问3月底接手的账,利润表怎么衔接过来
老师,那我是从四月就开始在这个公司上班了,一直跑公司成立手续,公司6.14成立,我的工资要从四月发,我入职时间写4.1还是6.1呢,而且我工资可以把四到7月的累计算出来一次发吗,还是只能算6.7这两个月的工资呢,我今天在申报个税,所以需要这些信息
你好,学员日期就是6余额
那工资要从四月就算起走,怎么办呢
这个因为公司从6月成立的,写4月有问题的
那我可以把四五月工资累计到六七月不,这样的话六七月可能就会比后面几个月工资高些
可以把四五月工资累计到六七月
这样和后面几个月工资就不等了没问题吧
这个没问题的,学员
我们有个公司也是新设立的,目前没有任何业务,费用,工资都没,每个月需要申报个税不呢
有员工吗。学员。这个
目前只有老板,我是财务,但是我们都在老板的另外一个公司领工资社保
这个建议按照一个人零申报
我弄成我自己没影响 吧,我工资收入也填0可以哇
没有影响的,可以零申报的
我有个问题又要请教你,老板说把我的工资6.7月的从新公司发,4.5月的从旧公司发,但是现在发4.5月的话旧公司个税都申报了啊,我连7月旧公司的个税今天上午都申报了,还可以吗,还是走其他方式
你好,学员,这个申报了没事的
我现在把我的4.5月工资做到旧公司几月呢,我现在单独在旧公司申报我的工资是吗
就是原则,哪个公司发放,哪个公司申报缴纳