你好 1. 这个需要做分录的; 到时要做 计提 股利 和发放股利的分录。

老师,你好!合伙企业有利润,2季度已经按合伙人分得的利润预缴了个人所得税,比如说利润有190万,是不是要按比例先分给合伙人,需要做分录吗?借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 (需要全部分掉吗),实际上7月份我们只打了部分款给合伙人(打了税费那部分)
公司是有限合伙企业,分2块交个税,1.是分红的个税,个税会计分录,分配利润时做借:应付利润 贷:银行存款 贷:应交税费 应交个人所得税。交纳时借:应交税费~个税 贷:银行存款。第2个是经营所得的个税,是公司扣款公司承担,不问合伙人要回的,个税的会计分录是扣款时候如4月付了3月申报的个税,会计分录,借应交税费~应交个税 贷:银行存款,同时结转借:利润分配~未分配利润 贷应交税费~应交个税。这样做对不对
老师,1、合伙企业,交的生产经营所得税是不得税前扣除的,那么分录如何做呢?2、交了生产经营所得税后,税后利润按照比例分配给合伙人 ,不用缴纳其他税费了吧?
老师,你好!我们是合伙企业,1-3季度有分红,按实际预缴了经营所得个税,但没有计提分红的分录,现在要补提分红的分录,是12月份补还是反结账到9月份去补,利润分配的分录
老师,你好!我们是合伙企业(有限合伙),3季度有有利润,经营所得分行,是报表出来10月份才分行款打给合伙人的, 那我9月凭证里做利润分红分录???还是在10月份做利润分红分录???:借:利润分配—未分配利润,贷:应付利润,
老师,我们有一次往来借款,但是走的是内外账,现在合规了,只有一套账了,那原来重复的小账,如何冲减账务呢
出口进项票开错,已经做了用途确认,已经稽核,但未申请退税,如何退回进项票
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,请问,C&F出口1800美金,运费100美金,分录应该怎么做?客户把运费和货款都付在一起。
全年一次性奖金要算社保基数里面吗
企业25年11月开业,期间费用入待摊费用,现在26年4月有收入,费用应该是如何录入
你好,老师,请问一下,报关是客户报的,然后我们公司怎么退税
请问怎么修改凭证流量
老师,小规模的原材料没有配齐,比如一个表要5样东西,有1样的东西数量不够,但是5月也过了,不能暂估,可以结转其他的品种吗,做账不放库存表
晚上经常加班,公司报销晚餐费如何入学校帐
要全部计提吗?还是分多少计提多少
你好; 分多少计提多少的
老师,2季度的利润,是不是在6月份账上就要计提?还是放7月份计提后直接发放
你好 1. 是的。 在 6月计提的 ; 先 6月计提; 7月缴纳