i您好, 十月份在做账就行的
钟老师,您好!我想请教下,我们是合伙投资企业,收到标的企业的分红,现在账上是亏损的,那么我们分红分配给合伙人的账务处理能通过 未分配利润走吗?您看下这样账务处理对不对。1、收到投资分红 借:银行存款 贷:投资收益 2、年末结转 借:投资收益 贷:未分配利润 3、分给合伙人 借:未分配利润 贷:应付股利 4、代扣代缴个税及分配 借:应付股利 贷:银行存款 应交税费-个税
老师,我们是一家律所,普通合伙企业,不分配利润,1、12月份要将本年利润转入利润分配吗?2、如果转的话,是当月结转损益之后,然后做一笔分录借:本年利润,贷:利润分配吗?这个本年利润是全年的利润,不是当月结转的本年利润,是通过当月的利润表得出吗?
老师,你好!合伙企业有利润,2季度已经按合伙人分得的利润预缴了个人所得税,比如说利润有190万,是不是要按比例先分给合伙人,需要做分录吗?借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 (需要全部分掉吗),实际上7月份我们只打了部分款给合伙人(打了税费那部分)
老师,你好!我们是合伙企业,1-3季度有分红,按实际预缴了经营所得个税,但没有计提分红的分录,现在要补提分红的分录,是12月份补还是反结账到9月份去补,利润分配的分录
我们给股东合伙企业转分红款,怎么做账?是借未分配利润 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款么?合伙企业收到分红款,给合伙人转账,扣个税,这个怎么做分录??
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评