i您好, 十月份在做账就行的

老师,我们是一家律所,普通合伙企业,不分配利润,1、12月份要将本年利润转入利润分配吗?2、如果转的话,是当月结转损益之后,然后做一笔分录借:本年利润,贷:利润分配吗?这个本年利润是全年的利润,不是当月结转的本年利润,是通过当月的利润表得出吗?
老师你好,我3月份做汇算清缴,缴了2000多元税,然后我做了两个分录,借,应交所得税,贷,银行同时,借利润分配-未分配利润,贷应交税金-所得税,然后用利润表加上去年资产负债表的未分配利润,对不上就差这个数,是不是后面利润分配这个凭证不用做呀
老师,你好!合伙企业有利润,2季度已经按合伙人分得的利润预缴了个人所得税,比如说利润有190万,是不是要按比例先分给合伙人,需要做分录吗?借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 (需要全部分掉吗),实际上7月份我们只打了部分款给合伙人(打了税费那部分)
公司是有限合伙企业,分2块交个税,1.是分红的个税,个税会计分录,分配利润时做借:应付利润 贷:银行存款 贷:应交税费 应交个人所得税。交纳时借:应交税费~个税 贷:银行存款。第2个是经营所得的个税,是公司扣款公司承担,不问合伙人要回的,个税的会计分录是扣款时候如4月付了3月申报的个税,会计分录,借应交税费~应交个税 贷:银行存款,同时结转借:利润分配~未分配利润 贷应交税费~应交个税。这样做对不对
老师,你好!我们是合伙企业,1-3季度有分红,按实际预缴了经营所得个税,但没有计提分红的分录,现在要补提分红的分录,是12月份补还是反结账到9月份去补,利润分配的分录
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评