您好 请问收到分包发票了吗
请问老师,我们是建筑业一般纳税人,没有简易计税项目,那么表三我们需要填吗?12366说我们要填表三我红框的这列,可以扣除分包款,那这样的话表三的数字填列后还要同时体现在表一和主表上的什么地方呢
老师请问一下我们是建筑行业,现在要跨区域。合同已经签了,9月也收到对方的预付款了,但是我们没有开票给对方。请问老师我们9月需要做预缴吗?
老师,请问一下我们是建筑业的 有外经证使用3%的简易计税,我们现在需要外地预缴,我们的合同进度款是147737.43。现在需要预缴,怎么填数啊,还有那个扣除金额
老师,还有一个补充问题,就是我们项目在武汉,但是我们公司在长沙,跟中建五局(也在长沙)签的合同,这样也需要办理外经证,在异地预缴税款吗?
老师,请问工程企业在外地需要预缴个人所得税,请问在外地的时候税务局没有要我们预缴个人所得税的,回本地还需要缴纳吗?本地是按照正常的工资薪金申报,代扣代缴的,外地预缴按照开票总金额还是不含税金额的多少预缴啊?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
没有的老师
没有收到分包发票 那没有分包扣除 销售额填147737.43
预征税额自动带出数据 147737.43/1.03*0.03=4303.031942
好的谢谢老师,我填一下 销售额含税直接填不用踢税对吧
销售额含税直接填不用剔税 是的