你好 你开100万 3%的发票

建筑业预交税款简易征收的,扣除分包方是不含税金额还是含税金额,我们适用简易征收,开3%的发票,分包方给我们开1%的,预交税款怎么算呢
简易计税的项目,我们给甲方开具3%的普票,我们的分包也要开具3%普票是吗?税率要一致才可以吗?分包给我们开具1%的普票能行吗?
老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
差额征税的情况,建筑业简易计税,如果有分包的,可以扣除,比如甲方给我们100,我们适用简易计税,我们分包出去20,对方给我们开个普票,那我们怎么开票给甲方?
建筑公司,有简易项目分包情况,比如我们给甲方开票100万,收到分包单位给我们开的80万,那我们是不是这个项目交税就是(100-80)/1.03*0.03=0.58万的增值税就可以了?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
我们不是可以口出分包款么,适用差额计征么
扣除分包款
发票不体现 你申报的时候才体现
那开的是差额征收的发票么?那种税率打※的是什么时候开的
劳务派遣的才可以 你们开不了
你是说发票开不了这种的,打*的税率的?差额计税在申报表体现?
是的 一般纳税人表3 扣除项目 本期发生额和实际抵扣金额里面
融资性售后回租,差额征收的,是开差额的发票,还是和建筑业一样按税率开全额,缴税的时候在表里体现?
你们选择简易计税,3%不可以差额开发票的,但是你可以差额交税。
奔三的发票差额交税。
那融资性售后回租呢?,对方按贷款服务6%的税率差额缴税,发票要给我们开什么样的
也是全额开发票,差额交税。
全额开票,是开专票还是普票?我们是一般纳税人。 有没有一个什么规律可以遵循,啥时候差额征税,开*的征收率的发票,什么时候票是全部的,表里体现?
全额开发票,专票普票都可以的,自己选择,你看一下购买方的。
差额开发票,劳务派遣的可以直接提现,差额旅游服务的也可以。
我把设备卖给他们,属于不证税的,我再租回来,对方如果给我们全额开专票,是不是有点不对劲啊?
之前的发票红冲,然后再重新开。
那应该是怎么开发票?
你好 售后回租的就可以的。
老师你不知道,故意把追问次数用完是吧,那算了,我就不问你了
就是开这个发票 怎么故意不告诉你