你好 你开100万 3%的发票
建筑业预交税款简易征收的,扣除分包方是不含税金额还是含税金额,我们适用简易征收,开3%的发票,分包方给我们开1%的,预交税款怎么算呢
简易计税的项目,我们给甲方开具3%的普票,我们的分包也要开具3%普票是吗?税率要一致才可以吗?分包给我们开具1%的普票能行吗?
老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
差额征税的情况,建筑业简易计税,如果有分包的,可以扣除,比如甲方给我们100,我们适用简易计税,我们分包出去20,对方给我们开个普票,那我们怎么开票给甲方?
建筑公司,有简易项目分包情况,比如我们给甲方开票100万,收到分包单位给我们开的80万,那我们是不是这个项目交税就是(100-80)/1.03*0.03=0.58万的增值税就可以了?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我们不是可以口出分包款么,适用差额计征么
扣除分包款
发票不体现 你申报的时候才体现
那开的是差额征收的发票么?那种税率打※的是什么时候开的
劳务派遣的才可以 你们开不了
你是说发票开不了这种的,打*的税率的?差额计税在申报表体现?
是的 一般纳税人表3 扣除项目 本期发生额和实际抵扣金额里面
融资性售后回租,差额征收的,是开差额的发票,还是和建筑业一样按税率开全额,缴税的时候在表里体现?
你们选择简易计税,3%不可以差额开发票的,但是你可以差额交税。
奔三的发票差额交税。
那融资性售后回租呢?,对方按贷款服务6%的税率差额缴税,发票要给我们开什么样的
也是全额开发票,差额交税。
全额开票,是开专票还是普票?我们是一般纳税人。 有没有一个什么规律可以遵循,啥时候差额征税,开*的征收率的发票,什么时候票是全部的,表里体现?
全额开发票,专票普票都可以的,自己选择,你看一下购买方的。
差额开发票,劳务派遣的可以直接提现,差额旅游服务的也可以。
我把设备卖给他们,属于不证税的,我再租回来,对方如果给我们全额开专票,是不是有点不对劲啊?
之前的发票红冲,然后再重新开。
那应该是怎么开发票?
你好 售后回租的就可以的。
老师你不知道,故意把追问次数用完是吧,那算了,我就不问你了
就是开这个发票 怎么故意不告诉你