你好,这个其他应付款是在借方有余额吗?

用现金付款电费,分录这样对么? 借:库存现金 贷:其他应收 借:管理费用 贷:其他应付
现金盘盈后,查明原因是员工小王报销开办费,已做账但未付款,前边的已做账分录是: 借:管理费用-开办费 贷:其他应付款-小王 借:其他应付款-小王 贷:库存现金 这样对不对? 还是说分录是: 借:管理费用-开办费 贷:库存现金
公司跟个人签租车协议,计提,借管理费用,贷其它应付款,现在付款了,但是还没给票,借其它应付款,贷银行存款,这样做会计分录是对的吗,那等票来了,该怎么做会计分录呢
为了减少挂其它应付款做分录 借:管理费用 贷:库存现金 借:管理费用 贷:其它应付款 老师你看这样做分录对吗?
老师您好,其它应付款余额在借方,是要拿发票回来抵吗?做账分录这样做的情况下? 借:管理费用 贷:其它应付款
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
老师,收到的普通发票有有效期吗?25年收到的普通发票,26年还可以入账吗
总公司调拨/移送外地分公司用来销售,由分公司收钱并且开票给客人,这种情况是否还算视同销售
老师您好,我们公司一般纳税人,建筑行业。收到一笔预收款,现在确认为收入,我改怎样记账。
老师 企业所得税时实际支付工资填的时候要减掉去年12月份的工资吗
我发现之前给员工申报个税的时候,把大病险10元税前扣除了,所以我这边调整了下,一共产生补税两块钱,这个由公司承担了,想问这笔钱怎么做账呢
公司给个人支付的吊车租赁费 (带人工) 没有发票 对公转做成工资可以吗 要是开发票怎么开
我老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,现在施工队开了安装发票进来,这个发票是直接进入到主营业务成本哪里吗?这样的话,利润表上面就是收入小于成本,这样是对得吗?
挂了两个人的,一个人其它应付款挂借方 另外一个人挂贷方,这分录怎么写呢?
你好,内个人支付出去的,这个是用在哪里了。
都是费用上,之前没有拿发票回来报销,都挂其它应付款,越挂越多,现在拿发票回来报销了
在借方有余额的,借管理费用,贷其他应付款可以。
贷方有余额的,这个他需要你们单位支付出去,借其他应付款,贷银行存款。
感谢老师的提醒,长见识了
不要客气,工作愉快。