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给客户开了发票但是客户有部分退货,导致应收账有几千的账不平,怎么调平?

2022-08-04 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-04 09:47

你好,那你开的发票是不是全额开的?退货的那一部分也开进去了?

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快账用户4009 追问 2022-08-04 09:47

开进去了,后来才发生的退货,多开的税金后来客户对私给老板了,所以我的账上不平

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齐红老师 解答 2022-08-04 09:48

你好,借营业外支出贷应收账款,如果你账上不充的话,只能这么做。

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快账用户4009 追问 2022-08-04 09:52

就是退货入账吗

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齐红老师 解答 2022-08-04 09:53

你走退货的话需要开负数发票,但是你没有开不是吗?走不了退货。

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快账用户4009 追问 2022-08-04 09:54

那我摘要就写调账啊?还是怎么写

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齐红老师 解答 2022-08-04 09:55

你好,收不回来的坏账。

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快账用户4009 追问 2022-08-04 09:55

就是计提坏账准备再调平咯

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齐红老师 解答 2022-08-04 09:56

借营业外支出贷应收账款,然后营业外支出结转到本年利润就可以的,这个就是完整啦。

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你好,那你开的发票是不是全额开的?退货的那一部分也开进去了?
2022-08-04
您好,收到平台提现到公司账户时,借:银行存款(提现金额),贷:应收账款(或平台待结算款)(金额相同);确认收入时,借:应收账款(若之前没挂账可直接借:主营业务收入)贷:主营业务收入(不含税金额,比如货款10000元就写贷主营业务收入10000);如果平台扣了手续费,比如提现10000元扣了100元手续费,那就先全额借:银行存款10000,贷:应收账款10000,再单独做一笔借:销售费用—手续费100,贷:应收账款100,实际收入就是借:应收账款9900,贷:主营业务收入9900;客户已经把货款打给平台并且平台提现到你账户,说明客户已付款,你已收款并做了收入,双方账务自然平掉,不用再开发票(除非客户有特殊要求)。
2025-10-07
你好,这个需要B公司出具委托付款说明,盖上公章才可以
2022-01-13
确认无票收入冲应收账款
2022-06-27
你好,你们可以红冲发票,再重新给对方开具一个
2022-09-21
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