您好,借:预付账款,贷:银行存款 借:管理费用-租金,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:预付账款

宿舍房租季度预付,付四个季度,四个季度完了之后开发票怎么做账
老师 第三季度做了加计扣除 第四季度还有研发费用20万 我想预交税款第四季度时候把这个做扣除 该怎么操作
老师 第三季度做了加计扣除 第四季度还有研发费用20万 我想预交税款第四季度时候把这个做扣除 该怎么操作
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
支付第一季度房租但是发票要和第二季度一起开过来,付了12500怎么做账