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老师,这个月开票的金额中包含又前期已确认收入的部分怎么处理呢。前期已经交了部分税了

2022-08-04 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-04 11:00

你好,之前做了无票收入,这个月开了发票的,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数,然后再做发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费。

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快账用户1209 追问 2022-08-04 11:16

报税的时候需要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:18

未开具发票填写负数,开具的发票一栏正常填写。

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你好,之前做了无票收入,这个月开了发票的,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数,然后再做发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费。
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