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请问已经抵扣了的专票,现在收到了负数发票,那么要做哪些分录呢?

2023-01-02 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-02 19:06

同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)

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快账用户7738 追问 2023-01-02 19:11

老师,我们是买的电脑

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快账用户7738 追问 2023-01-02 19:11

然后再开负数发票的当月,又把正确的发票开了过来

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齐红老师 解答 2023-01-02 19:15

正确的发票重新记账就行

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相关问题讨论
同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-01-02
你好,你登录你自己的税控盘,然后先开具红字信息表,开完以后把这个红色信息表发给对方,让对方开红色发票,然后再给你,你再做凭证。
2022-05-27
先红冲,增值税部分进项转出, 然后再做正常的分录
2023-07-12
同学你好 直接单独保存
2022-06-10
您做原来相反的分录,再做一个正确分录。
2022-06-17
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