同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
请问老师,收到的专票已经抵扣做账了,下个月冲红的时候,是否要获取负数发票做账呢?
我司前几个月已经抵扣的专票,在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录?报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢?
请问我公司收到了专票,已经抵扣了,现在跨月了需要重新让对方开具,那么需要做哪些操作呢?
请问已经抵扣了的专票,现在收到了负数发票,那么要做哪些分录呢?
请问我们已经抵扣过的发票,现在供应商又开了一张负数发票,一张同金额的正数发票,请问要做哪些处理呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
股东投入的实收资本可以撤回吗?朴老师
接前任会计的账要不要调账
我公司销售商品100元/吨自提价,税率13%,本应客户自提,现需我司送货上门,收客户130元一吨,运费为:30元一吨,运费税率是9%,因税差所造成的税费损失啥计算呢?应收回客户的税差损失多少钱呢?
建筑工程,小规模,有个项目有工程作业,还有销售材料,要怎么开票?是工程与材料分开开票吗?
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档,带数据的,该怎么写
老师,8月份工资表少扣一个人的社保,如何做账务处理,谢谢
老师,今天刚增加社保,员工说要离职,那直接减员吗,产生什么费用吗
你好老师,公司收到的稳岗返还补贴怎么记账
老师,我们是买的电脑
然后再开负数发票的当月,又把正确的发票开了过来
正确的发票重新记账就行