借银行存款贷主营业务收入,如果你是按月收取的,是这么做,如果你是一次收取了好几个月的,借银行存款贷预收账款。 分摊。
老师你好,我想问一下,物业公司收的居民的水电费,暖气费,燃气费,怎么做账?还有要不要教增值税?谢谢
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
你好,老师 有个问题咨询一下 税务对供热企业居民交热费收入的免征增值税,但是对非居民交热费收入的需要缴纳9%的增值税, 问题就是非居民收入的增值税怎么能用进项税抵扣,是全额抵扣,还是不能抵扣?
想问一下,供热企业,收取居民的暖气费,收到暖气费要怎么入账,因为增值税是免征的,做账时直接进主营业务收入不用分税金么?
财税2016(12号)公告是说,收入(按月)不超过10万,城建税减半,两费减免吗?
招待费的进项可以抵扣吗?如果不可以那账务上应该怎么处理
老师,打的招投标费500块,这个钱也收不回来,也没有票入哪里,是费用化以后再调出吗
老师 请问公司成立的工会注册后,有单独的账户怎么走账 需要用到哪些会计科目
老师您好!银行付款申请表,申请人和经手人为一个人可不可以?
这道题我感觉4个选项都是错的呀,选啥?
这个题怎么做啊啊啊啊
你好老师个体户经营超市我是新接手的账以前没有做账现在出纳手里有现金10万银行有18万怎么做会计分录
现在注册资金是500万,两个股东各占50,应该是减资还是撤股处理。账面是亏损的
老师,我们发货运费,快递公司开了专票,分录怎么写呢