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老师您好,我们有一笔2021年末的预收账款开票给对方了,也收到了款项,当时并未确认收入,现在应该怎么处理呢

2023-03-23 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-23 16:46

同学您好,借:预收账款,贷:以前年度损益调整-XXX收入 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX 贷:未分配利润

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快账用户8038 追问 2023-03-23 16:50

直接在做汇算清缴的时候调增吗?

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:56

同学您好,是的没错, 是这样的

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同学您好,借:预收账款,贷:以前年度损益调整-XXX收入 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX 贷:未分配利润
2023-03-23
未发货,当时并未确认收入,现在发货就可以确认收入,并冲预收
2023-03-23
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-08-04
你好,当时没有开发票的,借预收账款贷主营业务收入。
2022-11-17
第一步:处理退款 1.冲销原来的管理费用:借:管理费用(红字)(冲销原来确认的管理费用)贷:银行存款(红字)(冲销原来支付的款项) 第二步:处理未开票问题 1.确认未开票收入:借:银行存款(蓝字)(增加银行存款)贷:其他应付款(蓝字)(增加未开票收入)
2023-11-09
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