销售方会计分录: 借:应收账款 借方红字。 贷:主营业务收入 贷方红字。 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字。 借:主营业务成本 借方红字。 贷:库存商品 贷方红字。 采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 贷:应付账款等 贷方红字。

老师,6月收到的专票已经认证抵扣了,7月收到红字发票,怎么入账呢?
去年收到一张材料专票已经认证抵扣了,3月份开具了一张红字信息表,对方已经开具红字发票,请问本月如何申报纳税?
上月进项税额已经认证抵扣,本月收到红字进项发票,购货方怎么做账
4月已经认证且抵扣了的增值税专用发票,5月份的时候又收到了对方的红字发票,这种情况应该怎么入账做凭证呢?
进项票已认证抵扣,跨月收到红字发票,入账的时候分录怎么写
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?