您好,
借:费用或成本
贷:应付账款
应交税费-进项转出

老师。已认证抵扣的费用发票跨月红冲重开分录怎么做
老师,购买到收到专票已认证未抵扣的跨月发票(我是外贸公司,这个月申请报关退税发现名称不一致,进项票已认证),我做为购买方申请填写红字增值税专用发票信息表选择已抵扣 还是未抵扣??
老师,6月收到的专票已经认证抵扣了,7月收到红字发票,怎么入账呢?
红字发票我们已经认证的进项发票,已冲红,怎么写会计写分录
老师,我22年入账了12月的一张进项发票,这张发票当时认证为退税认证,1月发现这张发票有误,1月份我给对方开红字信息表的时候应该是已抵扣,还是未抵扣???
老师您好,两个问题请教您,一,新公司小规模纳税人,一些个人付的款什么财付通付过来的钱,进了公司公户,没有开发票,分录写?二,要不要申报无票收入?三,不申报行不行?谢谢老师?
老师您好,两个问题请教您,一,新公司小规模纳税人,一些个人付的款什么财付通付过来的钱,进了公司公户,没有开发票,分录写?二,要不要申报无票收入?三,不申报行不行?谢谢老师?
公司是做冷藏鱼的 因为火灾 有损失,赔偿给客户的赔偿款 客户需要开什么发票给我们 如果不开发票可以入账么
老师,请问我们公司统一租入员工宿舍4200一个月,然后实际上我们给员工的标准是3600,差额从员工收回,那这样可以合同约定租金4200,公司支付3600,个人支付700,然后房东给我们开3600的发票?
老师您好,两个问题请教您,一,新公司小规模纳税人,一些个人付的款什么财付通付过来的钱,进了公司公户,没有开发票,分录写?二,要不要申报无票收入?三,不申报行不行?谢谢老师?
老师,请问我们公司统一租入员工宿舍4200一个月,然后实际上我们给员工的标准是3600,差额从员工收回,那这样可以合同约定租金4200,公司支付3600,个人支付700,然后房东给我们开3600的发票?
公司是做冷藏鱼的 因为火灾 有损失,赔偿给客户的赔偿款 客户需要开什么发票给我们 如果不开发票可以入账么
公司是做冷藏鱼的 因为火灾 有损失,赔偿给客户的赔偿款 客户需要开什么发票给我们 如果不开发票可以入账么
老师一般纳税人,留底税11862.86,进项13914.14,销项25928.94,我增值税和附加税应该怎么结转呀,分录怎么写
对公收到一笔款,没人认领,不是销售也不是采购,记入什么科目?
应付账款,贷方,红字 进项转出在贷方,蓝字?
借:费用或成本-
应交税费-进项-
贷:应付账款-
这样做就可以了
进项税额转出,一般在借方还是贷方
进项转出一般是在贷方