你好,对的是的,在工资表里面体现在工资薪金里面集体。

老师,我想问下我们公司收到了一笔评估费收入,是现金,会计做账也做这笔现金收入了,我们可以直接用这个现金给员工报销费用吗?需要收入的现金存银行再提现出来自由使用吗?
老师,我想问一下,我劳务公司,计提工资的时候,出现的个税需要计提吗,出现的个税需要在工资表上体现吗。还是直接不用体现做到管理费用里面
老师,请问下公司一般年底发工资,每月有扣个税,在记提工资时,这个个税需要计提么,还是在年底发工资的时候体现这个个税,计提的话分录该怎么写
老师,我想请问一下,计提工资的话,只是按照每个部门的应发数来计提就行吗?个税也需要计提吗?还是说,个税只是在实际发放工资的时候借方体现应交税费-个人所得税,就行呢?
老师,去年12月份漏发了一个工地大爷的工资,当时没有计提,需要现在补发,那我们现在直接计提并发放可以吗?这个费用汇算清缴的时候,是需要调减吗?还是能当成今年的费用?
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
不能做费用是吧???要体现在工资表里,借:应交税费~应交个人所得税,j就行了是吧
不能做费用里面的,他做的是主营业务成本。
借:工程施工~人工费 ~项目 贷:其他应付款~个人 贷:应交税费~应交个人所得税
借工程施工公司代应负职工薪酬工资, 借应负职工薪酬工资,贷应交税费,个税银行存款
我现在不挂工人真实的工资我到时候怎么查啊,要按这个分录我后面哦得翻工资表一个一个对,实发是多少,个税是多少
工资表里面不就可以吗?
那工资表里面的明细啊。
那我还是得翻着看工资表的数字发的时候,我这每个月将近200万的人工费呢
你要想设置的话,应交税费二级科目写个税,三级科目写名字。
借:工程施工~人工费 ~项目 贷:其他应付款~个人 贷:应交税费~应交个人所得税 老师,我现在意思是我按照这样做行不,借:工程施工~人工费就是实发加个税的总金额,然后贷:其他应付款~个人(实发金额)贷:个税(我不挂个人,直接就把这个工资表里的个税总金额写上就行了)
是的,可以这么做的。