你好; 你们是属于什么行业的; 一般是按照行业来划分税负率的
我们公司的税负是用交的增值税/本月开票金额?还是用交的增值税/收入?因为我们当月的收入和开票金额不一样,当月的收入是暂估的,下个月才开发票
老师,我公司是一般纳税人,属于商贸企业,8月进项专用发票不含税金额5734.51元,增值税额745.49元。 8月销项增值税专用发票不含税金额6967.25元,增值税税额905.75元,需要认证增值税专用发票, 8月进项发票不够抵扣增值税销项,我可以用1月份的一张增值税进销专用发票抵扣吗
请问下老师,当月开增值税专用发票不含税金额1549935.41元,交增值税税负要几个点啊?增值税交税金额,有税负区间吗?
老师请问一下,商贸企业,当月开票不含税金额5015522.71元,增值税和附加税交50044.68元,合理吗
老师 麻烦问一下 这个增值税税负是当月应交增值税金额除以销售收入,还是未交增值税除以销售收入呢?
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
商贸企业
销售镀锌管
你好;商贸的话;增值税税负率不低于2%即可的
那我开票不含税金额1549935.41元,要交乘以0.02,等于30998?
你好; 是的。 就是不含税营业收入*2% 就是你按照税负率 计算 ; 应交的增值税金额; 对的