你好 ; 这个现在发生的费用是什么业务的 ;

想问一下,供热企业,收取居民的暖气费,收到暖气费要怎么入账,因为增值税是免征的,做账时直接进主营业务收入不用分税金么?
供热企业,现在发生的费用,收取的暖气费该如何做账?
供热企业,所得税是怎么缴纳?还有现在开始就收取暖气费了,可以直接做收入吗?
就是公司营业执照有热力生产和供应这项,然后烧燃气和电给租户供暖,收取供暖费,能给租户直接开具“供暖费”字样的发票吗
我们是供热单位,有一个单位的公产房,即单位产权的小区房屋,我们按照住宅收费标准收取的暖气费。对方向我们索要单位名称的发票,我们应该给他开居民免税的发票还是9%税率的发票? 如果开具9税率的发票那我们可以向它按照商业标准收取暖气费吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
就是平常的修理费啊什么的租赁吊车拉暖气用具什么的车间办公费用
你好 ; 那你就计入 主营业务成本 ;这部分是为了 取得收入发生的
老师有没有相关的资料学习
你好;这个暂时没有专门课程的; 供热的 可以参考 工业制造业实操学习的