您好,本题答案为ABDE 选项A,你按应税销售额是不含增值税的销售额,增值税属于价外税;选项B,稽查查补销售额计入查补税款申报当月(或当季)的销售额,不计入税款所属期销售额;选项D销售服务有扣除项目的纳税人,其年应税销售额按未扣除之前的销售额计算;选项E,纳税人偶然发生的不动产的销售额不计入年应税销售额,因为年应税销售额涉及到纳税人类型的判断,偶然发生的收入不能体现这个纳税人平稳经营下的状况
麻烦老师看看税务师这道选择题,进行解释,拜托了
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麻烦老师看看税务师第四题,进行解释,谢谢,拜托了
请问有没有老师遇到这种情况,转股,说固定资产股权超过总资产20%,他还要结合24年12月的报表和25年5月的报表来看,就算是5月没超过,12月超过了也不行吗?
想应聘成本会计职位。有没哪位老师的职位 是 成本会计,且对制造行业(例如 五金加工)的成本核算非常有经验??想有偿的请一位老师带下入门。
没想明白个问题,我公司是销售方(商贸公司),上个月我公司给别的公司开的发票,今天开了红字发票,收货方也已经确认了,也就是我公司的红字发票开成功了。那意思是不是我公司的库存商品又增加了,我可以把这个增加的库存商品再直接开给别的公司?
老师,您好,我公司卡在小微利润总额的临近点,现在税务局找到我们,要求我们举证,有个投资收益,我填了两个表,现在已经过了汇算清缴的时间,可以更正申报吗
没想明白个问题,我公司是销售方(商贸公司),上个月我公司给别的公司开的发票,今天开了红字发票,收货方也已经确认了,也就是我公司的红字发票开成功了。那意思是不是我公司的库存商品又增加了,我可以把这个增加的库存商品再直接开给别的公司?
@董孝彬老师你好,有问题请教,请别的老师不用回应,谢谢!
家权,你说的“今年冲暂估就是要计入未分配利润,但是,因为那个是虚假暂估,需要更正去年的报表,做汇算,不是在汇算申报表纳税调整”需要更正去年12月的报表?还是哪月的报表
农产品的青菜初加工包括哪种?
老师,咨询一个问题,2024年补交的2023年的消费税,但附加税多申报了,下个月申报,我要怎么进行抵扣
老师,公司建行U盾,老板想在手机上操作转账、提现业务,要下载什么app,以及操作流程咋样的啊
老师,那个选项b,可是补得之前的也是现在做账呀,现在不是现在所属期呢。这里提到的当月是什么意思呢
举个例子:某公司是一家从事商品零售的小规模纳税人,今年6月主管税务机关对公司进行纳税评估,查补去年12月底一笔收入未记销售收入,少计应税销售额8万元,今年7月公司对这笔查补销售额进行了纳税申报,上述公司查补的8万元销售额应计入今年7月的销售额,在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额达到80万元时,按有关规定向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。
稽查查补销售额计入查补税款申报当月(或当季)的销售额;老师你举得例子,能解释对应解释下这句话是什么意思吗
上述例子是7月进行补税申报即表示7月就是查补税款申报当月,所以查补的销售额就计入7月