您好 平常月份有余额 年末的时候结平就好了

老师,年末应交税费-应交增值税(减免税款)有余额(这是税控盘的减免)需要结转吗?
应交税费-应交增值税(减免税款)月末会有余额吗?
应交税费-应交增值税(减免税款)月末会有余额吗?
税控减免税款月末用不用结转,会不会有余额
老师 小规模税控盘抵减税款期末有余额吗?月末需要结转吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
年末怎么做分录,我好像遗忘了这个科目,现在余额有1000都是税控
年末的时候 借:应交税费——应交增值税——销项税额 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——减免税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
是不是抵减了管理费用,就不能再报税时在抵减增值税?
是的 抵减的时候要红冲管理费用
那报税时就不能再抵了是吗?
报税时就不能再抵了?不明白这句话什么意思
那我现在好几年的余额该怎么处理,
不能影响未交增值税金额
请问您已经实际抵扣了吗? 当时入账怎么写的分录 就是收到发票 然后实际抵减
报税不是有一项税控可以减免,我全额抵了管理费用,还能减税吗
抵税的时候要冲减管理费用啊 先计入管理费用科目 实际抵减的时候冲减管理费用