您好 平常月份有余额 年末的时候结平就好了

老师,年末应交税费-应交增值税(减免税款)有余额(这是税控盘的减免)需要结转吗?
应交税费-应交增值税(减免税款)月末会有余额吗?
应交税费-应交增值税(减免税款)月末会有余额吗?
税控减免税款月末用不用结转,会不会有余额
老师 小规模税控盘抵减税款期末有余额吗?月末需要结转吗?
4月开具的蓝票50万,5月红冲3万,5月蓝票收入负数,如何做账
老师:员工工资真实为零,单位只缴纳社保,个人承担的社保部分以现金形式交给企业(有20-30人,平均每月都有1万多以现金形式入账),请问这样操作风险大吗?
你好老师 个体户经营超市购买扎口机400元会计分录怎么做
我另一个公司,之前给一个下游开发票开了15000,但是这个公司注销了,还没有回款,现在他们换了家公司回款,这个有办法弄吗
收购发票发票备查资料不全,税务让进项转出,怎么填写?是填异常凭证转出,还是其他应作进项税额转出?
你好,老师请问一下,我现在东莞,在东莞的一网通里面办理增加注册资本,可是之前的股东没有填定出资起始日期,怎么弄
老师好,国际运输代理费,开发票,税率是0还是免税
老师好,现在的增值税新法,是不是可以这么理解,比如我公司承包甲方500万的9%工程,我公司又分包出去200万3%的工程。。我公司是不是只能给甲方开具300万的9%增值税专票和200万9%的增值税普票呢?
老师,印花税是按含税金额计算?进项和销项都需要缴纳印花税?
老师,我们年底要预估理财的收益,有没有一个现成的Excel表格或者上市公司一般以什么作为入账凭证
年末怎么做分录,我好像遗忘了这个科目,现在余额有1000都是税控
年末的时候 借:应交税费——应交增值税——销项税额 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——减免税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
是不是抵减了管理费用,就不能再报税时在抵减增值税?
是的 抵减的时候要红冲管理费用
那报税时就不能再抵了是吗?
报税时就不能再抵了?不明白这句话什么意思
那我现在好几年的余额该怎么处理,
不能影响未交增值税金额
请问您已经实际抵扣了吗? 当时入账怎么写的分录 就是收到发票 然后实际抵减
报税不是有一项税控可以减免,我全额抵了管理费用,还能减税吗
抵税的时候要冲减管理费用啊 先计入管理费用科目 实际抵减的时候冲减管理费用