您好 平常月份有余额 年末的时候结平就好了
增值税销项年末不用结转吗?为什么会一直有余额?
#老师,这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额,其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账,然后期末没有余额才对?#
借 应交增值税-减免税280 贷 管理费用-服务费280 年末减免税有余额需要结转掉吗
老师,问下,我的未交增值税和减免税额期末借方都有余额,是不是因为月底没有结转,需要结转是吗
老师,年末应交税费-应交增值税(减免税款)有余额(这是税控盘的减免)需要结转吗?
酒店客房的垃圾袋计入销售费用-易耗品还是计入主营业务成本比较合适?老师计入哪个比较合适呀?
酒店客房购买的垃圾袋计入哪个会计科目的二级明细
老师现在都是确认式申报,是不是增值税申报表直接把有票无票收入都填一起就可以了,也不用再单个填普票收入了
郭老师,我们工程服务的,在异地施工,我们有80万工程款,都要交哪些税,可以帮我算下吗
咨询一下,定金和预付款怎么做账
你好 我企业参加家电国补,开票、收款及收到补贴的账务处理是怎么做
与收入无关的,科目预收账款可以调整到其他应付里面吗
老师,您好!我这边私企刚入职,但是企业1月份至4月份的账都没有做?我现在都做到5月份,行否?去年发生银行流水了,但是也没有账,老板说从今年1雪开始做账,但是我的银行存款就对不上了,怎么办?
根号0.0024=0.049计算方法
商贸公司货物从供应商方直接发送给客户,其中发生的运费算入货物成本还是直接入销售费用
年末怎么做分录,我好像遗忘了这个科目,现在余额有1000都是税控
年末的时候 借:应交税费——应交增值税——销项税额 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——减免税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
是不是抵减了管理费用,就不能再报税时在抵减增值税?
是的 抵减的时候要红冲管理费用
那报税时就不能再抵了是吗?
报税时就不能再抵了?不明白这句话什么意思
那我现在好几年的余额该怎么处理,
不能影响未交增值税金额
请问您已经实际抵扣了吗? 当时入账怎么写的分录 就是收到发票 然后实际抵减
报税不是有一项税控可以减免,我全额抵了管理费用,还能减税吗
抵税的时候要冲减管理费用啊 先计入管理费用科目 实际抵减的时候冲减管理费用