可以有余额的,你不做结转它就有余额,你也可以结转,结转到转出未交增值税

老师,年末应交税费-应交增值税(减免税款)有余额(这是税控盘的减免)需要结转吗?
开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?
应交税费-应交增值税(减免税款)月末会有余额吗?
应交税费-应交增值税(减免税款)月末会有余额吗?
年末,应交税费应交增值税,三级科目,全部结转,无余额,因为应交税费,有200多的负数,减免税款,结转后余额也有负数,金额相等,对吗?
请问老师,员工已经在25年8月离职,他在外地有收入,个数申报总额达到13.2万,然后25年收入的个税计算后有4700左右的税,他申报是选了我们单位,现在税务要求我们配合这个离职的员工交税,请问如果这个员工一直不交我们单位有什么影响,现在税管员一直打电话要求我们处理,请问老师,我们怎么做合适
公司法人代公司支付给其他公司的款项,需要出什么说明吗
老师好,劳务公司给茶场派人采茶叶,人工费开什么名称
老师好 因为是项目停止了 公司和项目员工协商6月离职 公司规定今天发工资本应该是发5月的 但是需要给离职员工发到6月底 ,并且额外补偿2000元,但是5月的个税会计已经提前申报了 我们还能改动工资金额吗,我一次行给离职员工发超过平时二部的工资这样操作可以吗
4月开具的蓝票50万,5月红冲3万,5月蓝票收入负数,如何做账
老师我想问一下,用一个公司的固定资产投资另外一个公司,都需要缴纳什么税
老师:员工工资真实为零,单位只缴纳社保,个人承担的社保部分以现金形式交给企业(有20-30人,平均每月都有1万多以现金形式入账),请问这样操作风险大吗?
你好老师 个体户经营超市购买扎口机400元会计分录怎么做
我另一个公司,之前给一个下游开发票开了15000,但是这个公司注销了,还没有回款,现在他们换了家公司回款,这个有办法弄吗
收购发票发票备查资料不全,税务让进项转出,怎么填写?是填异常凭证转出,还是其他应作进项税额转出?