你好,这些具体的是什么业务的? 比如福利费按工资的14%抵扣所得税, 广告宣传费按收入的15%抵扣所得税, 招待费按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣, 职工教育经费的按照工资的8%抵扣
家具企业出口折合人民币收入50万元,税额13%,退税额9%,可以申请的免抵退税额500000*(13%-9%)=20000,现在增值税留底税额只有5000元。这个账要如何处理,还需要交那些税?
税务局的人过来,带去见老板,是先介绍税务局的还是先介绍老板?
小企业没有实缴,增加新的股东,看之前的股东投资了多少钱,看企业的报表主要看什么内容
租房合同如何申报印花税,我们公司签了三年合同,第一年每个月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
报关关出口的货,报关单上以FoB结算。如果我的货损坏收到保险赔偿打到对公账户怎么办
老师有一笔大金额的进项票一直开不进来,对方找各种理由也没处理,投诉都没用,我司如何处理比较合适呢?谢谢老师
老师我看了一下电子税务局又进项票300万左右,不过之前会计没有做记账凭证,之前会计是每个月报多少税,勾选多少进项,导致现在资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万,老师应该怎么办呢?
老师,被挂靠公司当月开票给甲方,然后挂靠方当月提供成本发票给被挂靠方。但是当月甲方没有按时把工程款打给被挂靠方。有许多被挂靠公司就不拿这些发票认证,说抵扣不了进项税,解释的原因是没有打款过账的进项发票不能抵扣。这个原因合理吗?
老师,个人名下的专利投资企业,需要交什么税?
公司一起租了一栋房子 其中有几个门面,100w,合伙人转租出去门面40w, 问公司收到这个钱做什么?没有差价,怎么做账
还有比如我开出去的收入票是100万,就只能按照千分之五开抵扣吗?就只能抵扣500吗?
你好,具体的是哪一个
招待费的吗?发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣,你还有发生额呢?发生额是多少。
发生额是包含加油的成本票,业务招待费,还有员工差旅费吗?
你好,那你得看下具体的业务,差旅费的只要有发票就可以抵扣,招待费按发生额的60%,营业收入的千分之五,你得分开,不是所有的费用都打包一块儿底裤。
如果这个也是收入100万按照千分之五抵扣是500,然后如果业务招待费发生的是5万那就是可以抵扣3000,那这个要怎么算抵扣呢?
不对,业务招待费5万的发生额,可以抵扣3万,那这个那怎么抵扣呢?二选一还是都可以抵扣?
你好,那就只能抵扣500最小的。
二选一是选择一个最小的3000和500,哪个小选择哪一个。
好的,老师还有一个问题
车辆识别税的缴款凭证在哪里打印?
在你的电子税务局完税证明里面 1.登录电子税务局,点击【办税服务】-【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入完税证明开具页面; 2.选择税款所属时期、征收项目、开具格式,点击【查询】按钮,页面根据查询条件展示查询结果; 3.点击【开具】按钮,弹出PDF页面; 4.点击【打印】按钮,打印《税收完税证明》
购置税吧,不是识别税
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。