你好,是不是四舍五入的差异啊?
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
老师您好,我开错了发票50份。发票虽然是一个县的项目,但是因项目名称不同,做账的时候是一张张做的,也就是按项目名称挂账的,因为隔月了我都是冲红了,分了2个月红冲的,红冲的我想着就做成一笔,但是这样账就不平,或者说老师只能分开一张张红冲吗
老师您好,我把开出去的发票,是一个项目的好几张,我做成了一笔,金额是40万,现在要冲红其中的一笔数字是28800,我现在做账是不是就直接冲红28800这个数字就可以了呢
老师请问下我把一张发票在2024年1月5日的时候在电子税务局开票系统里同样金额的开了两张,然后今天把其中的一张已经冲红,也显示冲红成功,这样对方收到发票就是只能是我开的蓝字发票的其中一张是吧,那个我今天冲红渡对方就不能用了是吧
老师好,供应商给我们开了一张发票,23年开的,但是因为一些原因,6月份红冲了这张发票,23年收到发票时已经抵扣了进项税,现在红冲做么做会计分录?不含税价是2358.49,进项税是141.51
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
不是的老师,是当时我们升为一般纳税人后我开票忘记更改税率造成的需要红冲,现在是我之前做账是分项目一个个做的,我想着冲红做成一笔,但是之前都分了项目,不知道还有没有别的办法,可以做成一笔
这个不一致的,没有关系的 差额就是你需要退回来的税款。
税款是当时虽然开错了发票,但是税务局还是让我按正确的税率算税款后报的税
没关系的,你账上的话还是按照之前开错的来世填写的,不是吗?只不过是你申报的时候是按照正确的来申报的,你申报红冲的时候还是按照正确的来申报 账上还是按照发票的。