你好,是不是四舍五入的差异啊?

老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师您好,我开错了发票50份。发票虽然是一个县的项目,但是因项目名称不同,做账的时候是一张张做的,也就是按项目名称挂账的,因为隔月了我都是冲红了,分了2个月红冲的,红冲的我想着就做成一笔,但是这样账就不平,或者说老师只能分开一张张红冲吗
老师您好,我把开出去的发票,是一个项目的好几张,我做成了一笔,金额是40万,现在要冲红其中的一笔数字是28800,我现在做账是不是就直接冲红28800这个数字就可以了呢
老师请问下我把一张发票在2024年1月5日的时候在电子税务局开票系统里同样金额的开了两张,然后今天把其中的一张已经冲红,也显示冲红成功,这样对方收到发票就是只能是我开的蓝字发票的其中一张是吧,那个我今天冲红渡对方就不能用了是吧
老师好,供应商给我们开了一张发票,23年开的,但是因为一些原因,6月份红冲了这张发票,23年收到发票时已经抵扣了进项税,现在红冲做么做会计分录?不含税价是2358.49,进项税是141.51
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
不是的老师,是当时我们升为一般纳税人后我开票忘记更改税率造成的需要红冲,现在是我之前做账是分项目一个个做的,我想着冲红做成一笔,但是之前都分了项目,不知道还有没有别的办法,可以做成一笔
这个不一致的,没有关系的 差额就是你需要退回来的税款。
税款是当时虽然开错了发票,但是税务局还是让我按正确的税率算税款后报的税
没关系的,你账上的话还是按照之前开错的来世填写的,不是吗?只不过是你申报的时候是按照正确的来申报的,你申报红冲的时候还是按照正确的来申报 账上还是按照发票的。