齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,是不是四舍五入的差异啊?
不是的老师,是当时我们升为一般纳税人后我开票忘记更改税率造成的需要红冲,现在是我之前做账是分项目一个个做的,我想着冲红做成一笔,但是之前都分了项目,不知道还有没有别的办法,可以做成一笔
这个不一致的,没有关系的 差额就是你需要退回来的税款。
税款是当时虽然开错了发票,但是税务局还是让我按正确的税率算税款后报的税
没关系的,你账上的话还是按照之前开错的来世填写的,不是吗?只不过是你申报的时候是按照正确的来申报的,你申报红冲的时候还是按照正确的来申报 账上还是按照发票的。
长投权益法下顺流交易的抵消处理
福利费列支的票据类型要求
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老师:员工宿舍的热水器和床计入了固定资产,折旧时候可以借:管理费用福利费,贷 累计折旧吗?
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@朴老师,0644/0844 进口总量 我 哪里看这个总量在哪里呀
老师好。12月 做完常规月度分录。 还要做啥?年终结转? 怎么做呀
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老师,每个月有进项扣抵所以没有交到税,可以开具完税证明不?
我们跟供应商采购原油,是保税油,免税,他们是不是也得给我们开票
水库管养服务开几个点税发票,我们是建筑公司
2月份什么时候报税截止
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不是的老师,是当时我们升为一般纳税人后我开票忘记更改税率造成的需要红冲,现在是我之前做账是分项目一个个做的,我想着冲红做成一笔,但是之前都分了项目,不知道还有没有别的办法,可以做成一笔
这个不一致的,没有关系的 差额就是你需要退回来的税款。
税款是当时虽然开错了发票,但是税务局还是让我按正确的税率算税款后报的税
没关系的,你账上的话还是按照之前开错的来世填写的,不是吗?只不过是你申报的时候是按照正确的来申报的,你申报红冲的时候还是按照正确的来申报 账上还是按照发票的。